Постановление Администрации Волгоградской обл. от 27.07.2015 N 419-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. N 705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2015 г. № 419-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 705-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. № 705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.1.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы
-
общий объем финансирования государственной программы составляет - 122922229,28 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 28477505,00 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 3918654,64 тыс. рублей;
2016 год - 3641808,70 тыс. рублей;
2017 год - 3773231,30 тыс. рублей;
2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 92571409,48 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;
2015 год - 12142451,97 тыс. рублей;
2016 год - 7140902,05 тыс. рублей;
2017 год - 9739294,76 тыс. рублей;
2018 год - 18006680,90 тыс. рублей;
2019 год - 18103490,00 тыс. рублей;
2020 год - 18116499,10 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей";
1.1.2. Абзац третий раздела 3 дополнить словами следующего содержания: ", начиная с 2015 года - доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки".
1.1.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.
Объем средств, необходимых для достижения целей государственной программы, за счет средств областного бюджета определяется законом Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 122922229,28 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 28477505,00 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 3918654,64 тыс. рублей;
2016 год - 3641808,70 тыс. рублей;
2017 год - 3773231,30 тыс. рублей;
2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 92571409,48 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;
2015 год - 12142451,97 тыс. рублей;
2016 год - 7140902,05 тыс. рублей;
2017 год - 9739294,76 тыс. рублей;
2018 год - 18006680,90 тыс. рублей;
2019 год - 18103490,00 тыс. рублей;
2020 год - 18116499,10 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Объем средств, поступающих из федерального и областного бюджетов, на прогнозный период определен с учетом индексации пособий, компенсаций, иных выплат, с последующим ежегодным уточнением при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении количества численности получателей учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - получателей услуг в организациях социального обслуживания, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Ресурсное обеспечение государственной программы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.1.4. Абзац шестой раздела 8 изложить в следующей редакции:
"в 2014 - 2016 годах осуществляется строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования составляет 260112,35 тыс. рублей, из них в 2014 году - 20000 тыс. рублей из федерального бюджета и 5000 тыс. рублей из областного бюджета, в 2015 году - 180747,60 тыс. рублей из областного бюджета, в 2016 году - 54364,75 тыс. рублей из областного бюджета;".
1.2. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":
1.2.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 60358927,61 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 16629744,70 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2217048,74 тыс. рублей;
2016 год - 2483979,80 тыс. рублей;
2017 год - 2569865,20 тыс. рублей;
2018 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 43729182,91 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;
2015 год - 6021144,42 тыс. рублей;
2016 год - 924282,63 тыс. рублей;
2017 год - 1923445,36 тыс. рублей;
2018 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,10 тыс. рублей".
1.2.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 60358927,61 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 16629744,70 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2217048,74 тыс. рублей;
2016 год - 2483979,80 тыс. рублей;
2017 год - 2569865,20 тыс. рублей;
2018 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 43729182,91 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;
2015 год - 6021144,42 тыс. рублей;
2016 год - 924282,63 тыс. рублей;
2017 год - 1923445,36 тыс. рублей;
2018 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,10 тыс. рублей.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении количества численности получателей выплат учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет. На численность получателей выплат, в частности социальной помощи, оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Исполнение мер социальной поддержки предусматривается за счет средств федерального и областного бюджетов. В полномочия комитета входит сбор заявок от подведомственных учреждений, их обобщение и направление в федеральные органы, уполномоченные действующим федеральным законодательством предоставлять меры социальной поддержки.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.3. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области":
1.3.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 23082997,14 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 11827760,30 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;
2015 год - 1701605,90 тыс. рублей;
2016 год - 1157828,90 тыс. рублей;
2017 год - 1203366,10 тыс. рублей;
2018 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,00 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 11255236,84 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;
2015 год - 1387088,73 тыс. рублей;
2016 год - 800596,91 тыс. рублей;
2017 год - 1194322,10 тыс. рублей;
2018 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2019 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2020 год - 2218669,70 тыс. рублей".
1.3.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 23082997,14 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 11827760,30 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;
2015 год - 1701605,90 тыс. рублей;
2016 год - 1157828,90 тыс. рублей;
2017 год - 1203366,10 тыс. рублей;
2018 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,00 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 11255236,84 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;
2015 год - 1387088,73 тыс. рублей;
2016 год - 800596,91 тыс. рублей;
2017 год - 1194322,10 тыс. рублей;
2018 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2019 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2020 год - 2218669,70 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и прогнозируемой численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающихся тенденций.
При установлении количества численности получателей учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление мер социальной поддержки семей с детьми, результаты анализа численности получателей за несколько предшествующих лет. На численность получателей оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Порядок финансирования оздоровительной кампании детей также регулируется ежегодно принимаемыми нормативными правовыми актами. Потребность в финансировании мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление отдельных категорий детей рассчитывается с учетом численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета, состоящих в банке данных, и цен, складывающихся на рынке услуг (стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, стоимость проезда к местам отдыха и обратно).
Потребность на проведение отдельных мероприятий подпрограммы складывается из расходов непосредственно на их организацию и выплаты денежного поощрения, установленного действующим законодательством. Число получателей таких выплат также устанавливается соответствующим нормативным правовым актом.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - получателей услуг организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и тому подобное).
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.4. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области":
1.4.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
в абзаце втором цифру "3" заменить цифрами "4,5";
в абзаце третьем цифры "70" заменить цифрами "40";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 896503,63 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 876503,63 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,00 тыс. рублей;
2015 год - 224265,34 тыс. рублей;
2016 год - 64013,19 тыс. рублей;
2017 год - 14370,50 тыс. рублей;
2018 год - 106607,20 тыс. рублей;
2019 год - 190407,20 тыс. рублей;
2020 год - 198407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей".
1.4.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем средств, необходимых для достижения целей подпрограммы, составляет 1139845,54 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета:
2014 год - 133865,10 тыс. рублей;
2015 год - 224265,34 тыс. рублей;
2016 год - 181686,50 тыс. рублей;
2017 год - 81607,00 тыс. рублей;
2018 год - 107607,20 тыс. рублей;
2019 год - 191407,20 тыс. рублей;
2020 год - 199407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности стационарных и медицинских организаций в различном оборудовании с учетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащению организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, и медицинских организаций нормативами обеспечения организаций социального обслуживания, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующие товары.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 896503,65 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 876503,63 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,00 тыс. рублей;
2015 год - 224265,34 тыс. рублей;
2016 год - 64013,19 тыс. рублей;
2017 год - 14370,50 тыс. рублей;
2018 год - 106607,20 тыс. рублей;
2019 год - 190407,20 тыс. рублей;
2020 год - 198407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.4.3. Абзац пятый раздела 8 изложить в следующей редакции:
"В 2014 - 2016 годах осуществляется строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования составляет 260112,35 тыс. рублей, из них в 2014 году - 20000 тыс. рублей из федерального бюджета и 5000 тыс. рублей из областного бюджета, в 2015 году - 180747,60 тыс. рублей из областного бюджета, в 2016 году - 54364,75 тыс. рублей из областного бюджета.".
1.5. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":
1.5.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 38583800,90 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 36710486,10 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,50 тыс. рублей;
2015 год - 4509953,48 тыс. рублей;
2016 год - 5352009,32 тыс. рублей;
2017 год - 6607156,80 тыс. рублей;
2018 год - 6716070,90 тыс. рублей;
2019 год - 6729080,00 тыс. рублей;
2020 год - 6734089,10 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей".
1.5.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств. Общий объем средств, необходимых для достижения целей, составляет 47862113,60 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 45988798,80 тыс. рублей, из них:
2014 год - 195189,50 тыс. рублей;
2015 год - 4556132,50 тыс. рублей;
2016 год - 6945332,40 тыс. рублей;
2017 год - 8544765,20 тыс. рублей;
2018 год - 8572117,30 тыс. рублей;
2019 год - 8585126,40 тыс. рублей;
2020 год - 8590135,50 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности учреждений системы социальной защиты населения в различном оборудовании, транспортных средствах с учетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащению организаций социального обслуживания населения, находящихся в ведении комитета, установленными порядками предоставления социальных услуг, нормативами обеспечения государственных учреждений, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующие товары.
Потребность в проведении капитального ремонта зданий подведомственных учреждений формируется на основании соответствующих актов состояния помещений, предписаний контрольно-надзорных органов и цен, сложившихся на данном рынке услуг.
Расчет расходов на содержание учреждений производится в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета. По всем типам учреждений утверждены нормативы численности работников, нормы потребления товаров, работ, услуг, необходимых для оказания государственных услуг. Планирование расходов осуществляется на основании утвержденных нормативов, в том числе по фонду оплаты труда и нормативной штатной численности работников.
Объем средств областного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансирования подпрограммы, составляет 38583800,90 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 36710486,10 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,50 тыс. рублей;
2015 год - 4509953,48 тыс. рублей;
2016 год - 5352009,32 тыс. рублей;
2017 год - 6607156,80 тыс. рублей;
2018 год - 6716070,90 тыс. рублей;
2019 год - 6729080,00 тыс. рублей;
2020 год - 6734089,10 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к государственной программе.".
1.6. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 г. № 419-п
"Приложение 1
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевых показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
1.
Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, в общей численности малоимущих граждан Волгоградской области
процентов
88,1
88,5
83,0
12,2
29,3
91,9
92,0
92,1
2.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
процентов
97,5
99,0
-
-
-
-
-
-
2.1.
Доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
процентов
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета
процентов
99,1
99,9
99,5
99,6
99,6
100,0
100,0
100,0
4.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет
тыс. рублей
50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
5.
Доля граждан, удовлетворенных качеством работы органов и учреждений системы социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
процентов
95
не менее 91
не менее 92
не менее 93
не менее 94
не менее 95
не менее 96
не менее 97
6.
Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
7.
Доля граждан, получивших различные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных выплат
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
8.
Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, от общей численности семей с детьми, обратившихся за социальными услугами в названные организации
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
9.
Доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета
процентов
64,0
65,0
65,5
66,0
66,5
67,0
67,5
68,0
10.
Доля детей, состоявших на учете в банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, по линии социальной защиты населения, и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, состоящих на учете в названном банке данных
процентов
26
28
29
30
30
30
30
30
11.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общей численности детей-инвалидов
процентов
54,30
54,30
54,35
54,40
54,45
54,50
54,55
54,60
12.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общей численности обратившихся за социальными услугами детей-инвалидов
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
13.
Доля несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
14.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общем числе граждан пожилого возраста и инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета
процентов
98,6
99,9
99,3
99,3
99,3
100,0
100,0
100,0
15.
Доля малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование, от общего числа граждан указанных категорий, проживающих на территории Волгоградской области
процентов
1,8
4,7
0,4
0,9
0,5
0,5
4,5
4,5
16.
Доля фельдшерско-акушерских пунктов, осуществляющих доставку лекарств гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, от их общего количества
процентов
50
35
40
-
-
-
-
-
17.
Удельный вес жилых зданий организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (далее именуются - стационарные организации), требующих реконструкции, жилых зданий указанных организаций, находящихся в аварийном и (или) ветхом состоянии, в общем количестве жилых зданий стационарных организаций
процентов
0,6
0,6
2,1
2,1
2,1
-
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
18.
Доля учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, от общего количества учреждений системы социальной защиты населения, запланированных к проведению в них ремонтно-строительных работ
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
19.
Доля граждан, охваченных выездной работой мобильной клиентской службы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
процентов
3,0
2,8
1,2
2,1
2,2
3,5
3,6
3,7
20.
Количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов
единиц
2
3
1
1
1
3
3
3
21.
Количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, реализуемых в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
единиц
17
16
-
-
-
10
10
10
22.
Соотношение средней заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе
процентов
47,5
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
-
-"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 г. № 419-п
"Приложение 2
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Плановые сроки реализации мероприятия
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.
Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан
комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет социальной защиты населения)
2014
4869182,22
1638692,50
3230489,72
-
-
количество получателей мер социальной поддержки:
2014 год - 396974 человека;
2015 год - 324670 человек;
2016 год - 227836 человек;
2017 год - 252676 человек;
2018 год - 379517 человек;
2019 год - 379517 человек;
2020 год - 379517 человек
2014 - 2020 годы
2015
3836319,03
3836319,03
1811222,53
-
-
2016
2632320,29
2632320,29
345212,79
-
-
2017
3046860,61
3046860,61
682152,01
-
-
2018
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2019
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2020
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
31463424,75
15519967,70
15943457,05
-
-
2.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством
комитет социальной защиты населения
2014
1640985,59
125817,26
1515168,33
-
-
количество получателей дополнительных мер социальной поддержки:
2014 год - 139982 человека;
2015 год - 118413 человек;
2016 год - 33289 человек;
2017 год - 44282 человека;
2018 год - 150490 человек;
2019 год - 150490 человек;
2020 год - 150490 человек
2014 - 2020 годы
2015
1441936,33
189416,74
1252519,59
-
-
2016
391412,07
196872,30
194539,77
-
-
2017
577610,21
205156,60
372453,61
-
-
2018
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2019
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2020
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
10131829,70
1095985,90
9035843,80
-
-
3.
Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства
комитет социальной защиты населения
2014
588288,20
-
588288,20
-
-
количество граждан, получивших государственную социальную помощь:
2014 год - 333421 человек;
2015 год - 280703 человека;
2016 год - 41472 человека;
2017 год - 99308 человек;
2018 год - 377565 человек;
2019 год - 377565 человек;
2020 год - 377565 человек
2014 - 2020 годы
2015
457853,61
-
457853,61
-
-
2016
63536,19
-
63536,19
-
-
2017
151693,94
-
151693,94
-
-
2018
620049,80
-
620049,80
-
-
2019
620049,80
-
620049,80
-
-
2020
620049,80
-
620049,80
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
3121521,34
-
3121521,34
-
-
4.
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии)
комитет социальной защиты населения
2014
1187054,00
-
1187054,00
-
-
количество семей - получателей жилищных субсидий:
2014 год - 86198 семей;
2015 год - 84433 семьи;
2016 год - 11005 семей;
2017 год - 22472 семьи;
2018 год - 84433 семьи;
2019 год - 84433 семьи;
2020 год - 84433 семьи
2014 - 2020 годы
2015
1094837,80
-
1094837,80
-
-
2016
171686,28
-
171686,28
-
-
2017
350572,28
-
350572,28
-
-
2018
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2019
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2020
1652418,50
-
1652418,50
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
7761405,86
-
7761405,86
-
-
5.
Выплаты пособий на детей из малоимущих семей
комитет социальной защиты населения
2014
1279102,15
-
1279102,15
-
-
количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие:
2014 год - 220983 человека;
2015 год - 198757 человек;
2016 год - 24767 человек;
2017 год - 61469 человек;
2018 год - 215873 человека;
2019 год - 215873 человека;
2020 год - 215873 человека
2014 - 2020 годы
2015
1304749,53
-
1304749,53
-
-
2016
147689,03
-
147689,03
-
-
2017
362762,34
-
362762,34
-
-
2018
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2019
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2020
1482761,70
-
1482761,70
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
7542588,15
-
7542588,15
-
-
6.
Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны
комитет социальной защиты населения
2014
406,00
-
406,00
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия:
2014 год - 100 процентов;
2015 год - 100 процентов;
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2014 - 2020 годы
2015
406,00
-
406,00
-
-
2016
42,18
-
42,18
-
-
2017
99,33
-
99,33
-
-
2018
406,00
-
406,00
-
-
2019
406,00
-
406,00
-
-
2020
406,00
-
406,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
2171,51
-
2171,51
-
-
7.
Оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска
комитет социальной защиты населения
2014
3,60
-
3,60
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты проезда:
2014 год - 100 процентов;
2015 год - 100 процентов;
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2014 - 2020 годы
2015
1,89
-
1,89
-
-
2016
0,37
-
0,37
-
-
2017
0,88
-
0,88
-
-
2018
3,60
-
3,60
-
-
2019
3,60
-
3,60
-
-
2020
3,60
-
3,60
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
17,54
-
17,54
-
-
8.
Изготовление бланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее)
комитет социальной защиты населения
2014
520,00
-
520,00
-
-
количество бланков:
2014 год - 20,0 тыс. экземпляров;
2015 год - 7,35 тыс. экземпляров
2014, 2015 годы
2015
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2015
520,00
-
520,00
-
-
9.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
комитет социальной защиты населения
2014
2813,90
2813,90
-
-
-
количество получателей выплаты:
2014 год - 376 человек;
2015 год - 190 человек;
2018 год - 272 человека,
2019 год - 272 человека;
2020 год - 272 человека
2014, 2015, 2018 - 2020 годы
2015
2532,50
2532,50
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
2813,90
2813,90
-
-
-
2019
2813,90
2813,90
-
-
-
2020
2813,90
2813,90
-
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
13788,10
13788,10
-
-
-
10.
Оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета социальной защиты населения в рамках действующего законодательства
комитет социальной защиты населения
2014
15168,60
-
15168,60
-
-
количество получателей:
2014 год - 3083 человека;
2015 год - 955 человек;
2016 год - 210 человек;
2017 год - 480 человек;
2018 год - 2483 человека;
2019 год - 2483 человека;
2020 год - 2483 человека
2014 - 2020 годы
2015
11415,67
-
11415,67
-
-
2016
1576,02
-
1576,02
-
-
2017
3710,97
-
3710,97
-
-
2018
17846,00
-
17846,00
-
-
2019
17846,00
-
17846,00
-
-
2020
17846,00
-
17846,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
85409,26
-
85409,26
-
-
11.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2013 год
2014
148110,60
-
148110,60
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
148110,60
-
148110,60
-
-
12.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2014 год
2015
88140,80
3,00
88137,80
-
-
2015 год
Итого по мероприятию
2015
88140,80
3,00
88137,80
-
-
Итого по подпрограмме
2014
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015
8238193,16
2217048,74
6021144,42
-
-
2016
3408262,43
2483979,80
924282,63
-
-
2017
4493310,56
2569865,20
1923445,36
2018
11495842,20
2530509,10
8965333,10
2019
11495842,20
2530509,10
8965333,10
2020
11495842,20
2530509,10
8965333,10
2014 - 2020
60358927,61
16629744,70
43729182,91
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
13.
Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области
комитет социальной защиты населения
2014
2555628,80
1520656,90
1034971,90
-
-
количество получателей выплат:
2014 год - 166310 человек;
2015 год - 104681 человек;
2016 год - 64737 человек;
2017 год - 74355 человек;
2018 год - 129638 человек;
2019 год - 129638 человек;
2020 год - 129638 человек
2014 - 2020 годы
2015
2869653,84
1668631,40
1201022,44
-
-
2016
1938322,70
1157468,90
780853,80
-
-
2017
2351017,40
1203006,10
1148011,30
-
-
2018
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2019
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2020
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
22011556,14
11758365,30
10253190,84
-
-
14.
Проведение оздоровительной кампании отдельных категорий детей, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014
182305,50
34141,30
148164,20
-
-
число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению:
2014 год - 6641 человек;
2015 год - 6550 человек;
2016 год - 6600 человек;
2017 год - 6700 человек;
2018 год - 6700 человек;
2019 год - 6700 человек;
2020 год - 6700 человек
2014 - 2020 годы
2015
182310,13
-
182310,13
-
-
2016
18941,50
-
18941,50
-
-
2017
44600,50
-
44600,50
-
-
2018
182305,00
-
182305,00
-
-
2019
182305,00
-
182305,00
-
-
2020
182305,00
-
182305,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
975072,63
34141,30
940931,33
-
-
15.
Реализация мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
комитет социальной защиты населения
2014
8877,40
479,20
8398,20
-
-
своевременный охват мероприятиями, направленными на профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, семей и детей, оказавшихся в ситуации семейного неблагополучия
2014 - 2020 годы
2015
2368,73
324,00
2044,73
-
-
2016
626,90
360,00
266,90
-
-
2017
1612,30
360,00
1252,30
-
-
2018
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2019
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2020
5478,90
360,00
5118,90
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
29922,03
2603,20
27318,83
-
-
16.
Реализация мероприятий, направленных на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам
комитет социальной защиты населения
2014
1515,10
-
1515,10
-
-
количество мероприятий:
2014 год - 5 единиц;
2015 год - 5 единиц;
2016 год - 2 единицы;
2017 год - 6 единиц;
2018 год - 5 единиц;
2019 год - 6 единиц;
2020 год - 5 единиц
2014 - 2020 годы
2015
1345,43
-
1345,43
-
-
2016
534,71
-
534,71
-
-
2017
458,00
-
458,00
-
-
2018
1802,00
-
1802,00
-
-
2019
1802,00
-
1802,00
-
-
2020
1802,00
-
1802,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
9259,24
-
9259,24
-
-
17.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2013 год
2014
24170,60
-
24170,60
2014 год
Итого по мероприятию
2014
24170,60
-
24170,60
-
-
18.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2014 год
2015
33016,50
32650,50
366,00
-
-
2015 год
Итого по мероприятию
2015
33016,50
32650,50
366,00
-
-
Итого по подпрограмме
2014
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015
3088694,63
1701605,90
1387088,73
-
-
2016
1958425,81
1157828,90
800596,91
-
-
2017
2397688,20
1203366,10
1194322,10
-
-
2018
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2019
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2020
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2014 - 2020
23082997,14
11827760,30
11255236,84
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
19.
Оснащение организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (далее именуются - стационарные организации), оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг
комитет социальной защиты населения
2014
1329,20
-
1329,20
-
-
количество стационарных организаций, оснащенных оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами:
2014 год - 2 единицы;
2015 год - 24 единицы;
2016 год - 4 единицы;
2017 год - 6 единиц;
2018 год - 26 единиц;
2019 год - 26 единиц;
2020 год - 26 единиц
2014 - 2020 годы
2015
10298,10
-
10298,10
-
-
2016
3652,57
-
3652,57
-
-
2017
7692,60
-
7692,60
-
-
2018
33400,00
-
33400,00
-
-
2019
33400,00
-
33400,00
-
-
2020
33400,00
-
33400,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
123172,47
-
123172,47
-
-
20.
Строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
комитет строительства Волгоградской области
2014
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
реализация мероприятия по объекту
2014 - 2016 годы
2015
180747,60
-
180747,60
-
-
2016
54364,75
54364,75
Итого по мероприятию
2014 - 2016
260112,35
20000,00
240112,35
-
-
21.
Строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр"
комитет строительства Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
2018 год - разработка проектной документации для строительства учреждения и прохождения экспертизы;
2019 - 2020 годы - строительство учреждения
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
4000,00
-
4000,00
-
-
2019
46000,00
46000,00
2020
50000,00
50000,00
Итого по мероприятию
2018 - 2020
100000,00
-
100000,00
-
-
22.
Реконструкция двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
комитет строительства Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
2018 год - разработка проектной документации для строительства учреждения и прохождения экспертизы;
2019 - 2020 годы - строительство учреждения
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
4000,00
-
4000,00
-
-
2019
46000,00
-
46000,00
-
-
2020
50000,00
-
50000,00
-
-
Итого по мероприятию
2018 - 2020
100000,00
-
100000,00
-
-
23.
Организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" Волгоградского областного гериатрического центра: капитальный ремонт структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра и оснащение мебелью и медицинским оборудованием
комитет здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - комитет здравоохранения)
2014
3000,00
-
3000,00
-
-
осуществление капитального ремонта структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием
2014, 2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
10000,00
-
10000,00
-
-
2019
10000,00
-
10000,00
-
-
2020
10000,00
-
10000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
33000,00
-
33000,00
-
-
24.
Реализация мероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей
комитет здравоохранения
2014
18841,20
-
18841,20
-
-
количество граждан пожилого возраста, получивших услуги реабилитационного и восстановительно-оздоровительного характера:
2014 год - 892 человека;
2015 год - 80 человек;
2016 год - 179 человек;
2018 год - 853 человека;
2019 год - 853 человека;
2020 год - 853 человека
2014 - 2020 годы
2015
1520,78
-
1520,78
-
-
2016
3791,70
-
3791,70
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
20435,00
-
20435,00
-
-
2019
20435,00
-
20435,00
-
-
2020
20435,00
-
20435,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
85458,68
-
85458,68
-
-
25.
Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделений при организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014
5708,20
-
5708,20
-
-
количество социальных семей:
2014 год - 45 семей;
2015 год - 45 семей;
2016 год - 7 семей;
2017 год - 25 семей;
2018 год - 100 семей;
2019 год - 100 семей;
2020 год - 100 семей
количество отделений:
в 2018 году - 3 единицы;
в 2019 году - 3 единицы;
в 2020 году - 3 единицы
2014 - 2020 годы
2015
6936,20
-
6936,20
-
-
2016
1396,52
-
1396,52
-
-
2017
4503,90
-
4503,90
-
-
2018
21847,00
-
21847,00
-
-
2019
21847,00
-
21847,00
-
-
2020
21847,00
-
21847,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
84085,82
-
84085,82
-
-
26.
Формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области
комитет информационных технологий Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
количество пожилых людей, обеспеченных услугами региональной информационной системы "Кнопка жизни":
2018 год - 450 человек;
2019 год - 450 человек;
2020 год - 450 человек
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
5000,00
-
5000,00
-
-
2019
5000,00
-
5000,00
-
-
2020
5000,00
-
5000,00
-
-
Итого по мероприятию
2018 - 2020
15000,00
-
15000,00
-
-
27.
Организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом
комитет социальной защиты населения
2014
128,50
-
128,50
-
-
количество приобретенных транспортных единиц для организации работы мобильных бригад:
2016 год - 1 единица;
2017 год - 3 единицы;
2018 год - 10 единиц;
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
2014 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
439,00
-
439,00
-
-
2017
1479,00
-
1479,00
-
-
2018
6155,00
-
6155,00
-
-
2019
6155,00
-
6155,00
-
-
2020
6155,00
-
6155,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
20511,50
-
20511,50
-
-
28.
Реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
комитет социальной защиты населения
2014
251,60
-
251,60
-
-
количество созданных компьютерных классов:
2016 год - 1 единица;
2017 год - 2 единицы;
2018 год - 8 единиц;
2019 год - 8 единиц;
2020 год - 8 единиц
число обученных людей:
2014 год - 50 человек;
2015 год - 600 человек;
2016 год - 180 человек;
2017 год - 270 человек;
2018 год - 370 человек;
2019 год - 370 человек;
2020 год - 370 человек
2014 - 2020 годы
2015
1011,10
-
1011,10
-
-
2016
73,00
-
73,00
-
-
2017
245,00
-
245,00
-
-
2018
1122,00
-
1122,00
-
-
2019
1122,00
-
1122,00
-
-
2020
1122,00
-
1122,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
4946,70
-
4946,70
-
-
29.
Организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма
комитет социальной защиты населения
2015
-
-
-
-
-
количество мероприятий:
2016 год - 4 единицы;
2017 год - 4 единицы;
2018 год - 4 единицы;
2019 год - 4 единицы;
2020 год - 4 единицы
2015 - 2020 годы
2016
255,00
-
255,00
-
-
2017
260,00
-
260,00
-
-
2018
255,00
-
255,00
-
-
2019
255,00
-
255,00
-
-
2020
255,00
-
255,00
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
1280,00
-
1280,00
-
-
30.
Подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник"
комитет социальной защиты населения
2014
88,50
-
88,50
-
-
количество работников, принявших участие в конкурсе:
2014 год - 65 человек;
2015 год - 26 человек;
2016 год - 32 человека;
2017 год - 100 человек;
2018 год - 100 человек;
2019 год - 100 человек;
2020 год - 100 человек
2014 - 2020 годы
2015
30,96
-
30,96
-
-
2016
40,65
-
40,65
-
-
2017
190,00
-
190,00
-
-
2018
193,20
-
193,20
-
-
2019
193,20
-
193,20
-
-
2020
193,20
-
193,20
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
929,71
-
929,71
-
-
31.
Организация и проведение социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
комитет социальной защиты населения
2014
102,00
-
102,00
-
-
количество социальных исследований:
2014 год - 1 единица;
2018 год - 1 единица
2014, 2018 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
200,00
-
200,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2018
302,00
-
302,00
-
-
32.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, размещение публикаций в печатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле- и радиопередач, видео- и аудиороликов, освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста
комитет социальной защиты населения
2014
159,90
-
159,90
-
-
количество публикаций в 2014 году - не менее 3 единиц
2014 год
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2014
159,90
-
159,90
-
-
33.
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по подпрограмме
2014
43823,90
-
43823,90
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
43823,90
-
43823,90
-
-
34.
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2015 г. по подпрограмме,
2015
23720,60
-
23720,60
-
-
2015 год
в том числе:
за 2013 год
2015
18585,38
-
18585,38
-
-
за 2014 год
2015
5135,22
-
5135,22
-
-
Итого по мероприятию
2015
23720,60
-
23720,60
-
-
Итого по подпрограмме
2014
98433,00
20000,00
78433,00
-
-
2015
224265,34
-
224265,34
2016
64013,19
-
64013,19
2017
14370,50
-
14370,50
2018
106607,20
-
106607,20
2019
190407,20
-
190407,20
2020
198407,20
-
198407,20
2014 - 2020
896503,63
20000,00
876503,63
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
35.
Приведение зданий, помещений учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов, пожарной безопасности
комитет социальной защиты населения
2014
23664,30
-
23664,30
-
-
приведено в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН:
2014 год - 19 учреждений;
2015 год - 9 учреждений;
2016 год - 3 учреждения;
2017 год - 15 учреждений;
2018 год - 26 учреждений;
2019 год - 33 учреждения;
2020 год - 38 учреждений
2014 - 2020 годы
2015
19239,20
-
19239,20
-
-
2016
6402,50
-
6402,50
-
-
2017
18556,00
-
18556,00
-
-
2018
97000,00
-
97000,00
-
-
2019
110000,00
-
110000,00
-
-
2020
115000,00
-
115000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
389862,00
-
389862,00
-
-
36.
Приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований
комитет социальной защиты населения
2014
9462,70
-
9462,70
-
-
в 2014 году оснащение сервером для ведения регистра получателей социальных услуг:
52 подведомственных учреждения
в 2014 году обеспечение работы мобильных бригад специалистов 49 подведомственных учреждений
оснащение подведомственных учреждений техникой и оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг (за исключением стационарных организаций):
2015 год - 21 учреждение;
2016 год - 35 учреждений;
2017 год - 52 учреждения;
2018 год - 105 учреждений;
2019 год - 105 учреждений;
2020 год - 105 учреждений
2014 - 2020 годы
2015
6682,60
-
6682,60
-
-
2016
3033,70
-
3033,70
-
-
2017
6913,43
-
6913,43
-
-
2018
33122,00
-
33122,00
-
-
2019
33122,00
-
33122,00
-
-
2020
33122,00
-
33122,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
125458,43
-
125458,43
-
-
37.
Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов
комитет социальной защиты населения
2014
998,50
-
998,50
-
-
количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов:
2014 год - 11 единиц;
2018 год - 10 единиц;
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов:
2014 год - 3 единицы;
2016 год - 1 единица;
2017 год - 1 единица;
2018 год - 3 единицы;
2019 год - 3 единицы;
2020 год - 3 единицы
2014 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
86,60
-
86,60
-
-
2017
86,60
-
86,60
-
-
2018
1075,00
-
1075,00
-
-
2019
1075,00
-
1075,00
-
-
2020
1075,00
-
1075,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
4396,70
-
4396,70
-
-
38.
Организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
комитет социальной защиты населения
2015
350,00
-
350,00
-
-
обучение специалистов организаций социального обслуживания населения:
2015 год - не менее 140;
2018 год - не менее 98;
2019 год - не менее 98;
2020 год - не менее 98
2015, 2018 - 2020 годы
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
457,50
-
457,50
-
-
2019
457,50
-
457,50
-
-
2020
457,50
-
457,50
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
1722,50
-
1722,50
-
-
39.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов; создание социально-информационных теле-, радиопередач, видео-аудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций в печатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014
1976,40
-
1976,40
-
-
размещение в печатных средствах массовой информации:
2014 год - не менее 5 публикаций;
2015 год - не менее 3 публикаций;
2016 год - не менее 2 публикаций;
2017 год - не менее 3 публикаций;
2018 год - не менее 10 публикаций;
2019 год - не менее 10 публикаций;
2020 год - не менее 10 публикаций
выпуск социальной рекламы:
2014 год - по 5 темам;
2015 год - по 3 темам;
2016 год - по 4 темам;
2017 год - по 2 темам;
2018 год - по 10 темам;
2019 год - по 10 темам;
2020 год - по 10 темам;
изготовление печатным способом типографской продукции:
2017 год - 30 тыс. экземпляров;
2018 год - 65 тыс. экземпляров;
2019 год - 65 тыс. экземпляров;
2020 год - 65 тыс. экземпляров
2014 - 2020 годы
2015
500,00
-
500,00
-
-
2016
245,00
-
245,00
-
-
2017
756,80
-
756,80
-
-
2018
3500,00
-
3500,00
-
-
2019
3500,00
-
3500,00
-
-
2020
3500,00
-
3500,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
13978,20
-
13978,20
-
-
40.
Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. № 128-п
комитет социальной защиты населения
2014
-
-
-
-
-
повышение средней заработной платы социальных работников:
2014 год - до 58 процентов;
2015 год - до 68,5 процента;
2016 год - до 79 процентов;
2017 год - до 100 процентов;
2018 год - до 100 процентов
2014 - 2018 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2018
-
-
-
-
-
41.
Переподготовка и повышение квалификации кадров
комитет социальной защиты населения
2015
65,85
-
65,85
-
-
переподготовка и повышение квалификации:
2015 год - 2 сотрудников;
2016 год - 1 сотрудника;
2017 год - 1 сотрудника;
2018 год - 9 сотрудников;
2019 год - 10 сотрудников;
2020 год - 11 сотрудников
2015 - 2020 годы
2016
3,90
-
3,90
-
-
2017
9,30
-
9,30
-
-
2018
81,70
-
81,70
-
-
2019
90,80
-
90,80
-
-
2020
99,90
-
99,90
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
351,45
-
351,45
-
-
42.
Содержание деятельности центров социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2015
552656,27
-
552656,27
-
-
исполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
2015 - 2020 годы
2016
578510,95
-
578510,95
-
-
2017
578501,20
-
578501,20
-
-
2018
565298,60
-
565298,60
-
-
2019
565298,60
-
565298,60
-
-
2020
565298,60
-
565298,60
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
3405564,22
-
3405564,22
-
-
43.
Содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, в том числе:
комитет социальной защиты населения
2015
4075057,63
-
3788832,83
-
286224,80
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2015 - 2020 годы
2016
5076516,27
-
4763726,67
-
312789,60
2017
6320908,57
-
6002333,47
-
318575,10
2018
6334111,20
-
6015536,10
-
318575,10
2019
6334111,20
-
6015536,10
-
318575,10
2020
6334111,20
-
6015536,10
-
318575,10
финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (работ)
2015
3465078,90
-
3178854,10
-
286224,80
2016
3913080,00
-
3600290,40
-
312789,60
2017
4799682,30
-
4481107,20
-
318575,10
2018
6331246,20
-
6012671,10
-
318575,10
2019
6331246,20
-
6012671,10
-
318575,10
2020
6331246,20
-
6012671,10
-
318575,10
Итого по мероприятию
2015 - 2020
34474816,07
-
32601501,27
-
1873314,80
44.
Компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг
комитет социальной защиты населения
2015
300,00
-
300,00
-
-
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2015 год
Итого по мероприятию
2015
300,00
-
300,00
-
-
45.
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по подпрограмме
2014
26024,60
-
26024,60
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
26024,60
-
26024,60
-
-
46.
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2015 г. по подпрограмме,
2015
141326,73
-
141326,73
-
-
2015 год
в том числе:
за 2013 год
2015
16442,35
-
16442,35
-
-
за 2014 год
2015
124884,38
-
124884,38
-
-
Итого по мероприятию
2015
141326,73
-
141326,73
-
-
Итого по подпрограмме
2014
62126,50
-
62126,50
-
-
2015
4796178,28
-
4509953,48
-
286224,80
2016
5664798,92
-
5352009,32
-
312789,60
2017
6925781,90
-
6607156,80
-
318575,10
2018
7034646,00
-
6716070,90
-
318575,10
2019
7047655,10
-
6729080,00
-
318575,10
2020
7052664,20
-
6734089,10
-
318575,10
2014 - 2020
38561286,82
-
36687972,02
-
1873314,80"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 3
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 г. № 419-п
"Приложение 3
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Наименование государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
12615566,76
3322601,06
9292965,70
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
12664691,76
3342601,06
9322090,70
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
16161878,91
3918654,64
11956999,47
-
286224,80
комитет здравоохранения Волгоградской области
4704,90
-
4704,90
-
-
комитет строительства Волгоградской области
180747,60
-
180747,60
-
-
Итого по году реализации
16347331,41
3918654,64
12142451,97
-
286224,80
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11037343,90
3641808,70
7082745,60
-
312789,60
комитет здравоохранения Волгоградской области
3791,70
-
3791,70
-
-
комитет строительства Волгоградской области
54364,75
-
54364,75
-
-
Итого по году реализации
11095500,35
3641808,70
7140902,05
-
312789,60
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
13831101,16
3773231,30
9739294,76
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
-
-
-
-
-
Итоги по году реализации
13831101,16
3773231,30
9739294,76
-
318575,10
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22882224,10
4600403,10
17963245,90
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
8000,00
-
8000,00
-
-
Итоги по году реализации
22925659,10
4600403,10
18006680,90
-
318575,10
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22895033,20
4600403,10
17976055,00
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
92000,00
-
92000,00
-
-
Итого по году реализации
23022468,20
4600403,10
18103490,00
-
318575,10
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22900042,30
4600403,10
17981064,10
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
100000,00
-
100000,00
-
-
Итого по году реализации
23035477,30
4600403,10
18116499,10
-
318575,10
Итого по государственной программе
122922229,28
28477505,00
92577409,48
-
1873314,80
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
8238193,16
2217048,74
6021144,42
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3408262,43
2483979,80
924282,63
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4493310,56
2569865,20
1923445,36
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
Итого по подпрограмме
60358927,61
16629744,70
43729182,91
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3088694,63
1701605,90
1387088,73
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
1958425,81
1157828,90
800596,91
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2397688,20
1203366,10
1194322,10
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
Итого по подпрограмме
23082997,14
11827760,30
11255236,84
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
49308,00
-
49308,00
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
98433,00
20000,00
78433,00
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
38812,84
-
38812,84
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
4704,90
-
4704,90
-
-
комитет строительства Волгоградской области
180747,60
-
180747,60
-
-
Итого по году реализации
224265,34
-
224265,34
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
5856,74
-
5856,74
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
3791,70
-
3791,70
-
-
комитет строительства Волгоградской области
54364,75
-
54364,75
-
-
Итого по году реализации
64013,19
-
64013,19
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
14370,50
-
14370,50
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
-
-
-
-
-
Итого по году реализации
14370,50
-
14370,50
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
63172,20
-
63172,20
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
8000,00
-
8000,00
-
-
Итого по году реализации
106607,20
-
106607,20
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62972,20
-
62972,20
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
92000,00
-
92000,00
-
-
Итого по году реализации
190407,20
-
190407,20
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62972,20
-
62972,20
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
100000,00
-
100000,00
-
-
Итого по году реализации
198407,20
-
198407,20
-
-
Итого по подпрограмме
896503,63
20000,00
876503,63
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62126,50
-
62126,50
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4796178,28
-
4509953,48
-
286224,80
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
5664798,92
-
5352009,32
-
312789,60
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
6925731,90
-
6607156,80
-
318575,10
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7034646,00
-
6716070,90
-
318575,10
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7047655,10
-
6729080,00
-
318575,10
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7052664,20
-
6734089,10
-
318575,10
Итого по подпрограмме
38583800,90
-
36710486,10
-
1873314,80"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 4
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 г. № 419-п
"Приложение 4
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ п/п
Наименование целевых показателей
Формула расчета
Исходные данные для расчета значения целевых показателей
1
2
3
4
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
1.
Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, в общей численности малоимущих граждан Волгоградской области
Мп
Дм = --- x 100%, где:
Мво
Мп - число малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;
Мво - численность населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
число малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (с учетом получения различных видов социальной помощи одним получателем), согласно представленным центрами социальной защиты населения отчетным данным;
при определении численности населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
2.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки (определяется до 31 декабря 2014 г.)
А
Д = - x 100%, где:
В
А - число граждан, получивших меры социальной поддержки;
В - число обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
при определении значения данного показателя используются отчетные данные из автоматизированной информационной системы "Социальный регистр населения Волгоградской области"
2.1.
Доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки (определяется начиная с 01 января 2015 г.)
А
Д = - x 100%, где:
В
А - число граждан, которым назначены меры социальной поддержки;
В - число обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
при определении значения данного показателя используются отчетные данные из автоматизированной информационной системы "Социальный регистр населения Волгоградской области"
3.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
В
Д = - x 100%, где:
А
В - общее число граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, за отчетный период;
А - общее число граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета, за отчетный период
используются сведения отчетных форм о результатах основной деятельности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
4.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет
Нп = ЗП x 0,13 x Кст x Км, где:
Нп - налоговые поступления (тыс. рублей);
ЗП - среднемесячная заработная плата;
0,13 - коэффициент НДФЛ;
Кст - количество ставок;
Км - количество месяцев работы
за базовый расчет поступления налоговых и неналоговых доходов принимается минимальная сумма средств, предусмотренная за период 2015 - 2020 годов на выплату заработной платы воспитателям семейных воспитательных групп, специалистам по социальной работе и юристу при создании социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
5.
Доля граждан, удовлетворенных качеством работы органов и учреждений системы социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
Ку
Д = -- x 100%, где:
Ко
Ку - число граждан, удовлетворенных предоставленными государственными услугами, за отчетный период;
Ко - число опрошенных граждан
используются сведения отчетных данных учреждений системы социальной защиты населения об исполнении текущего контроля за качеством государственных услуг
6.
Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия
Мп
Дмо = --- x 100%, где:
Мво
Мп - число малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;
Мво - число малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на социальную помощь
число малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (независимо от количества видов социальной помощи), согласно представленным отчетным данным центрами социальной защиты населения;
при определении численности населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
7.
Доля граждан, получивших различные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных выплат
П
Д = - x 100%, где:
Ч
П - число получателей мер социальной поддержки за отчетный период;
Ч - число обратившихся и имеющих право на получение данных выплат за отчетный период
при определении значения показателя используются отчетные данные из автоматизированной информационной системы "Социальный регистр населения Волгоградской области"
8.
Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, от общей численности семей с детьми, обратившихся за социальными услугами в названные организации
С
Д = - x 100%, где:
Ч
С - число семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
Ч - число обратившихся за социальными услугами в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета
используются сведения отчетных форм о результатах основной деятельности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
9.
Доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета
А
К = - x 100%, где:
В
А - число детей, получивших государственную услугу "Обеспечение прав отдельных категорий детей на отдых и оздоровление";
В - число детей, состоявших в банке данных по учету детей, имеющих право на предоставление государственной услуги "Обеспечение прав отдельных категорий детей на отдых и оздоровление"
используются отчетные данные центров социальной защиты населения
10.
Доля детей, состоявших на учете в банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, по линии социальной защиты населения, и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, состоящих на учете в названном банке данных
Су
Д = -- x 100%, где:
Сб
Су - число детей, состоявших на учете в банке данных в организации социального обслуживания, находящейся в ведении комитета, и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, за отчетный период;
Сб - общее число детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в банке данных в организации социального обслуживания, находящейся в ведении комитета, за отчетный период
для определения значения показателя используются сведения банка данных о семьях, находящихся в социально опасном положении
11.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общей численности детей-инвалидов
Дп
Д = -- x 100%, где:
Ди
Дп - число детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
Ди - число детей-инвалидов, проживающих в Волгоградской области [данные отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Волгоградской области]
число детей-инвалидов, проживающих в Волгоградской области, определяется согласно данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Волгоградской области, также используются отчетные данные организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
12.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общей численности обратившихся за социальными услугами детей-инвалидов
Дп
Д = -- x 100%, где:
До
Дп - число детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
До - число детей-инвалидов, обратившихся за социальными услугами в учреждения социального обслуживания населения
используются отчетные данные организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
13.
Доля несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах
А
К = - x 100%, где:
В
А - число несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации;
В - число несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах
используются отчетные данные организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
14.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общем числе граждан пожилого возраста и инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета
В
Д = - x 100%, где:
А
В - общее число граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, за отчетный период;
А - общее число граждан пожилого возраста и инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета, за отчетный период
используются отчетные данные организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
15.
Доля малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование, от общего числа граждан указанных категорий, проживающих на территории Волгоградской области
В
Д = - x 100%, где:
А
В - общее число малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование в учреждениях здравоохранения, за отчетный период;
А - общее число малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, проживающих на территории Волгоградской области, по состоянию на 01 января 2014 г.
используется отчетная документация комитета здравоохранения Волгоградской области
16.
Доля фельдшерско-акушерских пунктов, осуществляющих доставку лекарств гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, от их общего количества
А
Д = - x 100%, где:
Б
А - количество фельдшерско-акушерских пунктов, которые осуществили доставку лекарств гражданам пожилого возраста, за отчетный период;
Б - общее количество фельдшерско-акушерских пунктов в отчетном периоде
используется отчетная документация комитета здравоохранения Волгоградской области
17.
Удельный вес жилых зданий организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (далее именуются - стационарные организации), требующих реконструкции, жилых зданий указанных организаций, находящихся в аварийном и (или) ветхом состоянии, в общем количестве жилых зданий стационарных организаций
В
Д = - x 100%, где:
А
В - количество жилых зданий стационарных организаций, требующих реконструкции, жилых зданий указанных организаций, находящихся в аварийном и (или) ветхом состоянии, за отчетный период;
А - общее количество жилых зданий стационарных организаций за отчетный период
используются значения показателя на основании актов проведения планового и внепланового осмотра технического состояния зданий и объектов
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
18.
Доля учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, от общего количества учреждений системы социальной защиты населения, запланированных к проведению в них ремонтно-строительных работ
Z
Др = - x 100%, где:
Т
Z - количество учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, за отчетный период;
Т - количество учреждений системы социальной защиты населения, запланированных к приведению в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, в отчетном периоде
используется документация, подтверждающая необходимость проведения ремонтно-строительных работ, включая акты контрольно-надзорных органов и их завершение
19.
Доля граждан, охваченных выездной работой мобильной клиентской службы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
Квп
Двп = --- x 100%, где:
Ко
Квп - количество граждан, получивших государственные услуги на выездном приеме мобильной клиентской службы, за отчетный период;
Ко - общее количество граждан, обратившихся в центры социальной защиты населения за получением государственных услуг, за отчетный период
используются отчетные данные центров социальной защиты населения
20.
Количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов
суммарное количество действующих ресурсных центров на отчетную дату
используется документация о деятельности ресурсных центров
21.
Количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, реализуемых в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
суммарное количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, получивших положительную оценку экспертного совета комитета и (или) набравших не менее 60 баллов по результатам участия во всероссийских конкурсах социальных проектов и программ, реализуемых в отчетном периоде
используются протоколы решения экспертного совета и приказы комитета, отчеты организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, об итогах реализации инновационных технологий и пилотных программ
22.
Соотношение средней заработной платы работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, со средней заработной платой в регионе
К
ЗПср = - x 100%, где:
L
К - средняя заработная плата работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
L - средняя заработная плата в регионе
используются отчетные данные организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 5
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 г. № 419-п
"Приложение 5
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИОБРЕТЕНИЕ,
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ п/п
Наименование подпрограммы, приобретаемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)
Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.1.
Услуги по изготовлению бланочной продукции
520,00
520,00
-
-
-
-
-
-
1.2.
Услуги по изготовлению протезно-ортопедических изделий для граждан, не имеющих инвалидности
85409,27
15168,60
11415,67
1576,00
3711,00
17846,00
17846,00
17846,00
1.3.
Услуги по изготовлению бланков талонов на оплату продуктов питания
5320,00
900,00
900,00
320,00
500,00
900,00
900,00
900,00
Итого по подпрограмме
91249,27
16588,60
12315,67
1896,00
4211,00
18746,00
18746,00
18746,00
2.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2.1.
Услуги по организации участия в церемонии вручения ордена "Родительская слава" Президентом Российской Федерации в Москве
814,80
179,40
74,68
149,70
36,60
149,70
149,70
149,70
2.2.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню защиты детей
491,30
102,30
35,00
-
45,00
103,00
103,00
103,00
2.3.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню любви, семьи и верности
740,74
170,10
60,14
-
58,70
150,60
150,60
150,60
2.4.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню матери
387,90
96,90
50,00
-
43,00
66,00
66,00
66,00
2.5.
Услуги по организации торжественного приема Волгоградской областной Думы ко Дню отца
396,50
98,90
45,00
-
45,60
69,00
69,00
69,00
2.6.
Услуги по организации заключительного мероприятия областного смотра-конкурса на лучшую постановку патриотического воспитания им. М.С. Шумилова
25,00
-
25,00
-
-
-
-
-
2.7.
Услуги по проведению мониторинга оздоровительной кампании детей отдельных категорий
99,00
99,00
-
-
-
-
-
-
2.8.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Забота о детстве" и удостоверений к ним
93,70
93,70
-
-
-
-
-
-
2.9.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Материнская слава" и удостоверений к ним
525,00
-
-
-
-
175,00
175,00
175,00
2.10.
Услуги по изготовлению удостоверений многодетным семьям
1743,00
-
381,00
-
120,00
414,00
414,00
414,00
2.11.
Приобретение комплектов детского белья и средств по уходу за новорожденными
4223,90
-
-
-
623,90
1200,00
1200,00
1200,00
2.12.
Приобретение оборудования для оснащения пунктов проката детского оборудования
3600,00
-
-
-
900,00
900,00
900,00
900,00
2.13.
Услуги по организации обучающего семинара для специалистов команд быстрого реагирования
1350,00
-
-
-
-
450,00
450,00
450,00
Итого по подпрограмме
14490,84
840,30
670,82
149,70
1872,80
3677,30
3677,30
3677,30
3.
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
3.1.
Технологическое, медицинское, реабилитационное и бытовое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, мебель
93967,47
329,20
4098,10
3652,57
7692,60
26065,00
26065,00
26065,00
3.2.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование, комплектующие к ним, а также программное обеспечение
15985,60
251,60
2000,00
73,00
245,00
4472,00
4472,00
4472,00
3.3.
Автотранспортные средства
31960,00
1000,00
4200,00
210,00
1050,00
8500,00
8500,00
8500,00
3.4.
Работы по проведению капитального ремонта отделений гериатрического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн"
18000,00
3000,00
-
-
-
5000,00
5000,00
5000,00
3.5.
Работы по оснащению отделений гериатрического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" мебелью, медицинским оборудованием
15000,00
-
-
-
-
5000,00
5000,00
5000,00
3.6.
Услуги по зубопротезированию граждан пожилого возраста на льготных условиях
85458,68
18841,20
1520,78
3791,70
-
20435,00
20435,00
20435,00
3.7.
Услуги по организации социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
84085,82
5708,20
6936,20
1396,52
4503,90
21847,00
21847,00
21847,00
3.8.
Услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
15000,00
-
-
-
-
5000,00
5000,00
5000,00
3.9.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области
5706,50
128,50
-
229,00
429,00
1640,00
1640,00
1640,00
3.10.
Услуги по развитию социального туризма
1280,00
-
-
255,00
260,00
255,00
255,00
255,00
3.11.
Услуги, связанные с организацией и проведением областного конкурса "Лучший социальный работник" (материальное поощрение, призы, подарки)
929,71
88,50
30,96
40,65
190,00
193,20
193,20
193,20
3.12.
Услуги по организации и проведению социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
302,00
102,00
-
-
-
200,00
-
-
3.13.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
159,90
159,90
-
-
-
-
-
-
3.14.
Работы по строительству объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
260112,35
25000,00
180747,60
54364,75
-
-
-
-
3.15.
Работы по строительству жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр"
100000,00
-
-
-
-
4000,00
46000,00
50000,00
3.16.
Работы по реконструкции двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
100000,00
-
-
-
-
4000,00
46000,00
50000,00
3.17.
Услуги по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
1011,10
-
1011,10
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме
828959,13
54609,10
200544,74
64013,19
14370,50
106607,20
190407,20
198407,20
4.
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
4.1.
Работы по проведению капитального ремонта зданий
276221,20
22246,00
7869,20
-
10406,00
70100,00
80800,00
84800,00
4.2.
Работы по проведению капитального ремонта элементов благоустройства территорий учреждений комитета социальной защиты населения Волгоградской области
54600,00
-
-
-
-
18200,00
18200,00
18200,00
4.3.
Работы по проведению капитального ремонта инженерных сетей
54422,50
-
11270,00
6402,50
7650,00
8100,00
10000,00
11000,00
4.4.
Услуги по подготовке проектной документации, техническому обследованию, экспертизе
4618,30
1418,30
100,00
-
500,00
600,00
1000,0
1000,00
4.5.
Автотранспортные средства
25450,00
-
1500,00
800,00
1850,00
7100,00
7100,00
7100,00
4.6.
Технологическое и бытовое оборудование, включая мебель
38972,00
-
70,00
449,40
844,60
12536,00
12536,00
12536,00
4.7.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование
22619,70
-
161,70
270,00
687,00
7167,00
7167,00
7167,00
4.8.
Сервера для ведения регистра получателей социальных услуг
12045,00
7280,00
4765,00
-
-
-
-
-
4.9.
Комплектующие и запасные части к компьютерной и организационной технике, услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
17492,80
732,70
185,90
268,80
1662,40
4881,00
4881,00
4881,00
4.10.
Реабилитационное и медицинское оборудование, включая диагностические методики
5149,50
-
-
1245,50
1378,00
842,00
842,00
842,00
4.11.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
13978,20
1976,40
500,00
245,00
756,80
3500,00
3500,00
3500,00
4.12.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб учреждений социального обслуживания населения
3729,40
1450,00
-
-
491,40
596,00
596,00
596,00
4.13.
Услуги по организации участия в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
1722,50
-
350,00
-
-
457,50
457,50
457,50
4.14.
Услуги по внедрению в деятельность учреждений инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов
4396,70
998,50
-
86,60
86,60
1075,00
1075,00
1075,00
4.15.
Образовательные услуги
305,40
-
19,80
3,90
9,30
81,70
90,80
99,90
Итого по подпрограмме
535723,20
36101,90
26791,60
9771,70
26322,10
135236,20
148245,30
153254,40
Итого по государственной программе
1470497,10
108139,90
240322,82
75830,55
46776,40
264266,70
361075,80
374084,90"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 6
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 г. № 419-п
"Приложение 6
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель государственной услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
Наименование, единица измерения
значение показателя
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственные услуги
1.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах интернатах для престарелых и инвалидов
количество койко-дней, единиц
378900
378900
378900
393180
393180
393180
331194,8
344581,9
408494,6
476225,1
476225,1
476225,1
число получателей социальных услуг (далее именуются - получатели), человек
1199
1199
1250
1250
1250
1250
количество государственных услуг, единиц
1199
1199
1250
1250
1250
1250
2.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в геронтологических центрах
количество койко-дней, единиц
42000
42000
42000
42000
42000
42000
55393,4
56550,1
67730,5
67730,5
67730,5
67730,5
число получателей, человек
120
120
120
120
120
120
количество государственных услуг, единиц
120
120
120
120
120
120
3.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах малой вместимости
количество койко-дней, единиц
72650
72650
72650
72650
72650
72650
86287,9
88286,5
94219,1
94219,1
94219,1
94219,1
число получателей, человек
205
205
205
205
205
205
количество государственных услуг, единиц
205
205
205
205
205
205
4.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
1142710
1142710
1142710
1142710
1142710
1142710
1103671,2
1213408,6
1477657,7
1477657,7
1477657,7
1477657,7
число получателей, человек
3278
3283
3288
3288
3288
3288
количество государственных услуг, единиц
3278
3283
3288
3288
3288
3288
5.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
102300
102300
102300
102300
102300
102300
147317,0
154340,8
185013,3
185013,3
185013,3
185013,3
число получателей, человек
310
310
310
310
310
310
количество государственных услуг, единиц
310
310
310
310
310
310
6.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в целях социально-медицинской реабилитации
количество человеко-дней, единиц
24850
24850
24850
24850
24850
24850
52859,4
53657,1
61623,8
61623,8
61623,8
61623,8
число получателей, человек
180
180
180
180
180
180
количество государственных услуг, единиц
180
180
180
180
180
180
7.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в условиях дневного пребывания в целях социально-медицинской реабилитации
количество человеко-дней, единиц
32110
32110
32110
32110
32110
32110
66245,8
67214,3
67214,3
67214,3
67214,3
67214,3
число получателей, человек
420
420
420
420
420
420
количество государственных услуг, единиц
420
420
420
420
420
420
8.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий
при ночном пребывании
количество койко-дней, единиц
22800
22800
22800
22800
22800
22800
17680,7
17895,9
21128,8
21128,8
21128,8
21128,8
число получателей, человек
456
456
456
456
456
456
количество государственных услуг, единиц
456
456
456
456
456
456
при круглосуточном пребывании
количество койко-дней, единиц
17500
17500
17500
17500
17500
17500
15470,5
15939,2
15939,2
15939,2
15939,2
15939,2
число получателей, человек
100
100
100
100
100
100
количество государственных услуг, единиц
100
100
100
100
100
100
9.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской реабилитации
число получателей, человек
1118
1118
1118
1118
1118
1118
17919,3
29428,7
37613,1
37613,1
37613,1
37613,1
количество государственных услуг, единиц
1118
1118
1118
1118
1118
1118
10.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской реабилитации
число получателей, человек
1700
1700
1700
1700
1700
1700
18823,5
20700,2
25592,7
25592,7
25592,7
25592,7
количество государственных услуг, единиц
1700
1700
1700
1700
1700
1700
11.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, и их родителям (законным представителям) в целях социальной реабилитации
число получателей, человек
4461
4461
4461
4461
4461
4461
53416,1
55700,3
68686,5
68686,5
68686,5
68686,5
количество государственных услуг, единиц
4461
4461
4461
4461
4461
4461
12.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях
количество койко-дней, единиц
84375
91800
91800
91800
91800
91800
189353,3
216677,6
236771,2
236771,2
236771,2
236771,2
число получателей, человек
1250
1380
1380
1380
1380
1380
количество государственных услуг, единиц
1250
1380
1380
1380
1380
1380
13.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в условиях дневного пребывания
число человеко-дней, единиц
22820
24380
24380
24380
24380
24380
17362,4
18886,0
18886,0
18886,0
18886,0
18886,0
число получателей, человек
430
460
460
460
460
460
количество государственных услуг, единиц
430
460
460
460
460
460
14.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания
число человеко-дней, единиц
14505
14505
14505
14505
14505
14505
14065,9
16785,9
20789,4
20789,4
20789,4
20789,4
число получателей, человек
995
995
995
995
995
995
количество государственных услуг, единиц
995
995
995
995
995
995
15.
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
число обслуживаемых граждан, человек
24834
24834
24834
24834
24834
24834
1045496,8
1288378,0
1704970,5
1704970,5
1704970,5
1704970,5
число обслуженных получателей, человек
29052
29052
29052
29052
29052
29052
количество государственных услуг, единиц
29052
29052
29052
29052
29052
29052
16.
Предоставление срочных социальных услуг в отделениях срочного социального обслуживания
число обслуживаемых граждан, человек
44460
44460
44460
44460
44460
44460
59257,6
76323,1
96739,2
96739,2
96739,2
96739,2
число обслуженных получателей, человек
44460
44460
44460
44460
44460
44460
количество государственных услуг, единиц
44460
44460
44460
44460
44460
44460
17.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, имеющим показания к санаторно-курортному лечению
количество койко-дней, единиц
12600
12600
12600
12600
12600
12600
24072,7
24456,7
24456,7
24456,7
24456,7
24456,7
число получателей, человек
600
600
600
600
600
600
количество государственных услуг, единиц
600
600
600
600
600
600
18.
Оказание экстренной психологической помощи по телефону
число получателей, человек
4500
4500
4500
4500
4500
4500
1560,0
2710,3
3372,4
3372,4
3372,4
3372,4
количество государственных услуг, единиц
4500
4500
4500
4500
4500
4500
19.
Социальное обслуживание семьи и детей в полустационарных условиях
число получателей, человек
27935
27935
27935
27935
27935
27935
143054,6
144317,0
154479,4
154479,4
154479,4
154479,4
количество государственных услуг, единиц
27935
27935
27935
27935
27935
27935
Итого по государственным услугам
-
-
-
-
-
-
3460502,9
3906238,2
4791378,4
4859108,9
4859108,9
4859108,9
Государственные работы
20.
Создание и сопровождение социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
количество созданных и сопровождаемых социальных семей, единиц
45
45
44
44
44
44
3300,7
5559,5
6919,8
6919,8
6919,8
6919,8
количество посещений социальных семей, единиц
45
45
44
44
44
44
Итого по государственным работам
-
-
-
-
-
-
3300,7
5559,5
6919,8
6919,8
6919,8
6919,8
Всего по государственным услугам (работам)
-
-
-
-
-
-
3463803,6
3911797,7
4798298,2
4866028,7
4866028,7
4866028,7"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2015 г. № 419-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 705-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. № 705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.1.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы
-
общий объем финансирования государственной программы составляет - 122922229,28 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 28477505,00 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 3918654,64 тыс. рублей;
2016 год - 3641808,70 тыс. рублей;
2017 год - 3773231,30 тыс. рублей;
2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 92571409,48 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;
2015 год - 12142451,97 тыс. рублей;
2016 год - 7140902,05 тыс. рублей;
2017 год - 9739294,76 тыс. рублей;
2018 год - 18006680,90 тыс. рублей;
2019 год - 18103490,00 тыс. рублей;
2020 год - 18116499,10 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей";
1.1.2. Абзац третий раздела 3 дополнить словами следующего содержания: ", начиная с 2015 года - доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки".
1.1.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.
Объем средств, необходимых для достижения целей государственной программы, за счет средств областного бюджета определяется законом Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 122922229,28 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 28477505,00 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 3918654,64 тыс. рублей;
2016 год - 3641808,70 тыс. рублей;
2017 год - 3773231,30 тыс. рублей;
2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 92571409,48 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;
2015 год - 12142451,97 тыс. рублей;
2016 год - 7140902,05 тыс. рублей;
2017 год - 9739294,76 тыс. рублей;
2018 год - 18006680,90 тыс. рублей;
2019 год - 18103490,00 тыс. рублей;
2020 год - 18116499,10 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Объем средств, поступающих из федерального и областного бюджетов, на прогнозный период определен с учетом индексации пособий, компенсаций, иных выплат, с последующим ежегодным уточнением при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении количества численности получателей учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - получателей услуг в организациях социального обслуживания, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Ресурсное обеспечение государственной программы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.1.4. Абзац шестой раздела 8 изложить в следующей редакции:
"в 2014 - 2016 годах осуществляется строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования составляет 260112,35 тыс. рублей, из них в 2014 году - 20000 тыс. рублей из федерального бюджета и 5000 тыс. рублей из областного бюджета, в 2015 году - 180747,60 тыс. рублей из областного бюджета, в 2016 году - 54364,75 тыс. рублей из областного бюджета;".
1.2. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":
1.2.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 60358927,61 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 16629744,70 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2217048,74 тыс. рублей;
2016 год - 2483979,80 тыс. рублей;
2017 год - 2569865,20 тыс. рублей;
2018 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 43729182,91 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;
2015 год - 6021144,42 тыс. рублей;
2016 год - 924282,63 тыс. рублей;
2017 год - 1923445,36 тыс. рублей;
2018 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,10 тыс. рублей".
1.2.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 60358927,61 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 16629744,70 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2217048,74 тыс. рублей;
2016 год - 2483979,80 тыс. рублей;
2017 год - 2569865,20 тыс. рублей;
2018 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 43729182,91 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;
2015 год - 6021144,42 тыс. рублей;
2016 год - 924282,63 тыс. рублей;
2017 год - 1923445,36 тыс. рублей;
2018 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,10 тыс. рублей.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении количества численности получателей выплат учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет. На численность получателей выплат, в частности социальной помощи, оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Исполнение мер социальной поддержки предусматривается за счет средств федерального и областного бюджетов. В полномочия комитета входит сбор заявок от подведомственных учреждений, их обобщение и направление в федеральные органы, уполномоченные действующим федеральным законодательством предоставлять меры социальной поддержки.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.3. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области":
1.3.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 23082997,14 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 11827760,30 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;
2015 год - 1701605,90 тыс. рублей;
2016 год - 1157828,90 тыс. рублей;
2017 год - 1203366,10 тыс. рублей;
2018 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,00 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 11255236,84 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;
2015 год - 1387088,73 тыс. рублей;
2016 год - 800596,91 тыс. рублей;
2017 год - 1194322,10 тыс. рублей;
2018 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2019 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2020 год - 2218669,70 тыс. рублей".
1.3.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 23082997,14 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 11827760,30 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;
2015 год - 1701605,90 тыс. рублей;
2016 год - 1157828,90 тыс. рублей;
2017 год - 1203366,10 тыс. рублей;
2018 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,00 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 11255236,84 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;
2015 год - 1387088,73 тыс. рублей;
2016 год - 800596,91 тыс. рублей;
2017 год - 1194322,10 тыс. рублей;
2018 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2019 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2020 год - 2218669,70 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и прогнозируемой численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающихся тенденций.
При установлении количества численности получателей учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление мер социальной поддержки семей с детьми, результаты анализа численности получателей за несколько предшествующих лет. На численность получателей оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Порядок финансирования оздоровительной кампании детей также регулируется ежегодно принимаемыми нормативными правовыми актами. Потребность в финансировании мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление отдельных категорий детей рассчитывается с учетом численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета, состоящих в банке данных, и цен, складывающихся на рынке услуг (стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, стоимость проезда к местам отдыха и обратно).
Потребность на проведение отдельных мероприятий подпрограммы складывается из расходов непосредственно на их организацию и выплаты денежного поощрения, установленного действующим законодательством. Число получателей таких выплат также устанавливается соответствующим нормативным правовым актом.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - получателей услуг организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и тому подобное).
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.4. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области":
1.4.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
в абзаце втором цифру "3" заменить цифрами "4,5";
в абзаце третьем цифры "70" заменить цифрами "40";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 896503,63 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 876503,63 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,00 тыс. рублей;
2015 год - 224265,34 тыс. рублей;
2016 год - 64013,19 тыс. рублей;
2017 год - 14370,50 тыс. рублей;
2018 год - 106607,20 тыс. рублей;
2019 год - 190407,20 тыс. рублей;
2020 год - 198407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей".
1.4.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем средств, необходимых для достижения целей подпрограммы, составляет 1139845,54 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета:
2014 год - 133865,10 тыс. рублей;
2015 год - 224265,34 тыс. рублей;
2016 год - 181686,50 тыс. рублей;
2017 год - 81607,00 тыс. рублей;
2018 год - 107607,20 тыс. рублей;
2019 год - 191407,20 тыс. рублей;
2020 год - 199407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности стационарных и медицинских организаций в различном оборудовании с учетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащению организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, и медицинских организаций нормативами обеспечения организаций социального обслуживания, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующие товары.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 896503,65 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 876503,63 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,00 тыс. рублей;
2015 год - 224265,34 тыс. рублей;
2016 год - 64013,19 тыс. рублей;
2017 год - 14370,50 тыс. рублей;
2018 год - 106607,20 тыс. рублей;
2019 год - 190407,20 тыс. рублей;
2020 год - 198407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.4.3. Абзац пятый раздела 8 изложить в следующей редакции:
"В 2014 - 2016 годах осуществляется строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования составляет 260112,35 тыс. рублей, из них в 2014 году - 20000 тыс. рублей из федерального бюджета и 5000 тыс. рублей из областного бюджета, в 2015 году - 180747,60 тыс. рублей из областного бюджета, в 2016 году - 54364,75 тыс. рублей из областного бюджета.".
1.5. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":
1.5.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 38583800,90 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 36710486,10 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,50 тыс. рублей;
2015 год - 4509953,48 тыс. рублей;
2016 год - 5352009,32 тыс. рублей;
2017 год - 6607156,80 тыс. рублей;
2018 год - 6716070,90 тыс. рублей;
2019 год - 6729080,00 тыс. рублей;
2020 год - 6734089,10 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей".
1.5.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств. Общий объем средств, необходимых для достижения целей, составляет 47862113,60 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 45988798,80 тыс. рублей, из них:
2014 год - 195189,50 тыс. рублей;
2015 год - 4556132,50 тыс. рублей;
2016 год - 6945332,40 тыс. рублей;
2017 год - 8544765,20 тыс. рублей;
2018 год - 8572117,30 тыс. рублей;
2019 год - 8585126,40 тыс. рублей;
2020 год - 8590135,50 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности учреждений системы социальной защиты населения в различном оборудовании, транспортных средствах с учетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащению организаций социального обслуживания населения, находящихся в ведении комитета, установленными порядками предоставления социальных услуг, нормативами обеспечения государственных учреждений, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующие товары.
Потребность в проведении капитального ремонта зданий подведомственных учреждений формируется на основании соответствующих актов состояния помещений, предписаний контрольно-надзорных органов и цен, сложившихся на данном рынке услуг.
Расчет расходов на содержание учреждений производится в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета. По всем типам учреждений утверждены нормативы численности работников, нормы потребления товаров, работ, услуг, необходимых для оказания государственных услуг. Планирование расходов осуществляется на основании утвержденных нормативов, в том числе по фонду оплаты труда и нормативной штатной численности работников.
Объем средств областного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансирования подпрограммы, составляет 38583800,90 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 36710486,10 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,50 тыс. рублей;
2015 год - 4509953,48 тыс. рублей;
2016 год - 5352009,32 тыс. рублей;
2017 год - 6607156,80 тыс. рублей;
2018 год - 6716070,90 тыс. рублей;
2019 год - 6729080,00 тыс. рублей;
2020 год - 6734089,10 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к государственной программе.".
1.6. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 г. № 419-п
"Приложение 1
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевых показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
1.
Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, в общей численности малоимущих граждан Волгоградской области
процентов
88,1
88,5
83,0
12,2
29,3
91,9
92,0
92,1
2.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
процентов
97,5
99,0
-
-
-
-
-
-
2.1.
Доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
процентов
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета
процентов
99,1
99,9
99,5
99,6
99,6
100,0
100,0
100,0
4.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет
тыс. рублей
50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
5.
Доля граждан, удовлетворенных качеством работы органов и учреждений системы социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
процентов
95
не менее 91
не менее 92
не менее 93
не менее 94
не менее 95
не менее 96
не менее 97
6.
Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
7.
Доля граждан, получивших различные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных выплат
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
8.
Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, от общей численности семей с детьми, обратившихся за социальными услугами в названные организации
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
9.
Доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета
процентов
64,0
65,0
65,5
66,0
66,5
67,0
67,5
68,0
10.
Доля детей, состоявших на учете в банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, по линии социальной защиты населения, и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, состоящих на учете в названном банке данных
процентов
26
28
29
30
30
30
30
30
11.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общей численности детей-инвалидов
процентов
54,30
54,30
54,35
54,40
54,45
54,50
54,55
54,60
12.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общей численности обратившихся за социальными услугами детей-инвалидов
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
13.
Доля несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
14.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общем числе граждан пожилого возраста и инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета
процентов
98,6
99,9
99,3
99,3
99,3
100,0
100,0
100,0
15.
Доля малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование, от общего числа граждан указанных категорий, проживающих на территории Волгоградской области
процентов
1,8
4,7
0,4
0,9
0,5
0,5
4,5
4,5
16.
Доля фельдшерско-акушерских пунктов, осуществляющих доставку лекарств гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, от их общего количества
процентов
50
35
40
-
-
-
-
-
17.
Удельный вес жилых зданий организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (далее именуются - стационарные организации), требующих реконструкции, жилых зданий указанных организаций, находящихся в аварийном и (или) ветхом состоянии, в общем количестве жилых зданий стационарных организаций
процентов
0,6
0,6
2,1
2,1
2,1
-
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
18.
Доля учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, от общего количества учреждений системы социальной защиты населения, запланированных к проведению в них ремонтно-строительных работ
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
19.
Доля граждан, охваченных выездной работой мобильной клиентской службы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
процентов
3,0
2,8
1,2
2,1
2,2
3,5
3,6
3,7
20.
Количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов
единиц
2
3
1
1
1
3
3
3
21.
Количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, реализуемых в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
единиц
17
16
-
-
-
10
10
10
22.
Соотношение средней заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе
процентов
47,5
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
-
-"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 г. № 419-п
"Приложение 2
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Плановые сроки реализации мероприятия
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.
Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан
комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет социальной защиты населения)
2014
4869182,22
1638692,50
3230489,72
-
-
количество получателей мер социальной поддержки:
2014 год - 396974 человека;
2015 год - 324670 человек;
2016 год - 227836 человек;
2017 год - 252676 человек;
2018 год - 379517 человек;
2019 год - 379517 человек;
2020 год - 379517 человек
2014 - 2020 годы
2015
3836319,03
3836319,03
1811222,53
-
-
2016
2632320,29
2632320,29
345212,79
-
-
2017
3046860,61
3046860,61
682152,01
-
-
2018
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2019
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2020
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
31463424,75
15519967,70
15943457,05
-
-
2.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством
комитет социальной защиты населения
2014
1640985,59
125817,26
1515168,33
-
-
количество получателей дополнительных мер социальной поддержки:
2014 год - 139982 человека;
2015 год - 118413 человек;
2016 год - 33289 человек;
2017 год - 44282 человека;
2018 год - 150490 человек;
2019 год - 150490 человек;
2020 год - 150490 человек
2014 - 2020 годы
2015
1441936,33
189416,74
1252519,59
-
-
2016
391412,07
196872,30
194539,77
-
-
2017
577610,21
205156,60
372453,61
-
-
2018
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2019
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2020
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
10131829,70
1095985,90
9035843,80
-
-
3.
Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства
комитет социальной защиты населения
2014
588288,20
-
588288,20
-
-
количество граждан, получивших государственную социальную помощь:
2014 год - 333421 человек;
2015 год - 280703 человека;
2016 год - 41472 человека;
2017 год - 99308 человек;
2018 год - 377565 человек;
2019 год - 377565 человек;
2020 год - 377565 человек
2014 - 2020 годы
2015
457853,61
-
457853,61
-
-
2016
63536,19
-
63536,19
-
-
2017
151693,94
-
151693,94
-
-
2018
620049,80
-
620049,80
-
-
2019
620049,80
-
620049,80
-
-
2020
620049,80
-
620049,80
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
3121521,34
-
3121521,34
-
-
4.
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии)
комитет социальной защиты населения
2014
1187054,00
-
1187054,00
-
-
количество семей - получателей жилищных субсидий:
2014 год - 86198 семей;
2015 год - 84433 семьи;
2016 год - 11005 семей;
2017 год - 22472 семьи;
2018 год - 84433 семьи;
2019 год - 84433 семьи;
2020 год - 84433 семьи
2014 - 2020 годы
2015
1094837,80
-
1094837,80
-
-
2016
171686,28
-
171686,28
-
-
2017
350572,28
-
350572,28
-
-
2018
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2019
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2020
1652418,50
-
1652418,50
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
7761405,86
-
7761405,86
-
-
5.
Выплаты пособий на детей из малоимущих семей
комитет социальной защиты населения
2014
1279102,15
-
1279102,15
-
-
количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие:
2014 год - 220983 человека;
2015 год - 198757 человек;
2016 год - 24767 человек;
2017 год - 61469 человек;
2018 год - 215873 человека;
2019 год - 215873 человека;
2020 год - 215873 человека
2014 - 2020 годы
2015
1304749,53
-
1304749,53
-
-
2016
147689,03
-
147689,03
-
-
2017
362762,34
-
362762,34
-
-
2018
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2019
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2020
1482761,70
-
1482761,70
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
7542588,15
-
7542588,15
-
-
6.
Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны
комитет социальной защиты населения
2014
406,00
-
406,00
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия:
2014 год - 100 процентов;
2015 год - 100 процентов;
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2014 - 2020 годы
2015
406,00
-
406,00
-
-
2016
42,18
-
42,18
-
-
2017
99,33
-
99,33
-
-
2018
406,00
-
406,00
-
-
2019
406,00
-
406,00
-
-
2020
406,00
-
406,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
2171,51
-
2171,51
-
-
7.
Оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска
комитет социальной защиты населения
2014
3,60
-
3,60
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты проезда:
2014 год - 100 процентов;
2015 год - 100 процентов;
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2014 - 2020 годы
2015
1,89
-
1,89
-
-
2016
0,37
-
0,37
-
-
2017
0,88
-
0,88
-
-
2018
3,60
-
3,60
-
-
2019
3,60
-
3,60
-
-
2020
3,60
-
3,60
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
17,54
-
17,54
-
-
8.
Изготовление бланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее)
комитет социальной защиты населения
2014
520,00
-
520,00
-
-
количество бланков:
2014 год - 20,0 тыс. экземпляров;
2015 год - 7,35 тыс. экземпляров
2014, 2015 годы
2015
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2015
520,00
-
520,00
-
-
9.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
комитет социальной защиты населения
2014
2813,90
2813,90
-
-
-
количество получателей выплаты:
2014 год - 376 человек;
2015 год - 190 человек;
2018 год - 272 человека,
2019 год - 272 человека;
2020 год - 272 человека
2014, 2015, 2018 - 2020 годы
2015
2532,50
2532,50
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
2813,90
2813,90
-
-
-
2019
2813,90
2813,90
-
-
-
2020
2813,90
2813,90
-
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
13788,10
13788,10
-
-
-
10.
Оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета социальной защиты населения в рамках действующего законодательства
комитет социальной защиты населения
2014
15168,60
-
15168,60
-
-
количество получателей:
2014 год - 3083 человека;
2015 год - 955 человек;
2016 год - 210 человек;
2017 год - 480 человек;
2018 год - 2483 человека;
2019 год - 2483 человека;
2020 год - 2483 человека
2014 - 2020 годы
2015
11415,67
-
11415,67
-
-
2016
1576,02
-
1576,02
-
-
2017
3710,97
-
3710,97
-
-
2018
17846,00
-
17846,00
-
-
2019
17846,00
-
17846,00
-
-
2020
17846,00
-
17846,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
85409,26
-
85409,26
-
-
11.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2013 год
2014
148110,60
-
148110,60
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
148110,60
-
148110,60
-
-
12.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2014 год
2015
88140,80
3,00
88137,80
-
-
2015 год
Итого по мероприятию
2015
88140,80
3,00
88137,80
-
-
Итого по подпрограмме
2014
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015
8238193,16
2217048,74
6021144,42
-
-
2016
3408262,43
2483979,80
924282,63
-
-
2017
4493310,56
2569865,20
1923445,36
2018
11495842,20
2530509,10
8965333,10
2019
11495842,20
2530509,10
8965333,10
2020
11495842,20
2530509,10
8965333,10
2014 - 2020
60358927,61
16629744,70
43729182,91
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
13.
Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области
комитет социальной защиты населения
2014
2555628,80
1520656,90
1034971,90
-
-
количество получателей выплат:
2014 год - 166310 человек;
2015 год - 104681 человек;
2016 год - 64737 человек;
2017 год - 74355 человек;
2018 год - 129638 человек;
2019 год - 129638 человек;
2020 год - 129638 человек
2014 - 2020 годы
2015
2869653,84
1668631,40
1201022,44
-
-
2016
1938322,70
1157468,90
780853,80
-
-
2017
2351017,40
1203006,10
1148011,30
-
-
2018
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2019
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2020
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
22011556,14
11758365,30
10253190,84
-
-
14.
Проведение оздоровительной кампании отдельных категорий детей, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014
182305,50
34141,30
148164,20
-
-
число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению:
2014 год - 6641 человек;
2015 год - 6550 человек;
2016 год - 6600 человек;
2017 год - 6700 человек;
2018 год - 6700 человек;
2019 год - 6700 человек;
2020 год - 6700 человек
2014 - 2020 годы
2015
182310,13
-
182310,13
-
-
2016
18941,50
-
18941,50
-
-
2017
44600,50
-
44600,50
-
-
2018
182305,00
-
182305,00
-
-
2019
182305,00
-
182305,00
-
-
2020
182305,00
-
182305,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
975072,63
34141,30
940931,33
-
-
15.
Реализация мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
комитет социальной защиты населения
2014
8877,40
479,20
8398,20
-
-
своевременный охват мероприятиями, направленными на профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, семей и детей, оказавшихся в ситуации семейного неблагополучия
2014 - 2020 годы
2015
2368,73
324,00
2044,73
-
-
2016
626,90
360,00
266,90
-
-
2017
1612,30
360,00
1252,30
-
-
2018
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2019
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2020
5478,90
360,00
5118,90
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
29922,03
2603,20
27318,83
-
-
16.
Реализация мероприятий, направленных на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам
комитет социальной защиты населения
2014
1515,10
-
1515,10
-
-
количество мероприятий:
2014 год - 5 единиц;
2015 год - 5 единиц;
2016 год - 2 единицы;
2017 год - 6 единиц;
2018 год - 5 единиц;
2019 год - 6 единиц;
2020 год - 5 единиц
2014 - 2020 годы
2015
1345,43
-
1345,43
-
-
2016
534,71
-
534,71
-
-
2017
458,00
-
458,00
-
-
2018
1802,00
-
1802,00
-
-
2019
1802,00
-
1802,00
-
-
2020
1802,00
-
1802,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
9259,24
-
9259,24
-
-
17.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2013 год
2014
24170,60
-
24170,60
2014 год
Итого по мероприятию
2014
24170,60
-
24170,60
-
-
18.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2014 год
2015
33016,50
32650,50
366,00
-
-
2015 год
Итого по мероприятию
2015
33016,50
32650,50
366,00
-
-
Итого по подпрограмме
2014
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015
3088694,63
1701605,90
1387088,73
-
-
2016
1958425,81
1157828,90
800596,91
-
-
2017
2397688,20
1203366,10
1194322,10
-
-
2018
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2019
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2020
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2014 - 2020
23082997,14
11827760,30
11255236,84
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
19.
Оснащение организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (далее именуются - стационарные организации), оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг
комитет социальной защиты населения
2014
1329,20
-
1329,20
-
-
количество стационарных организаций, оснащенных оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами:
2014 год - 2 единицы;
2015 год - 24 единицы;
2016 год - 4 единицы;
2017 год - 6 единиц;
2018 год - 26 единиц;
2019 год - 26 единиц;
2020 год - 26 единиц
2014 - 2020 годы
2015
10298,10
-
10298,10
-
-
2016
3652,57
-
3652,57
-
-
2017
7692,60
-
7692,60
-
-
2018
33400,00
-
33400,00
-
-
2019
33400,00
-
33400,00
-
-
2020
33400,00
-
33400,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
123172,47
-
123172,47
-
-
20.
Строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
комитет строительства Волгоградской области
2014
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
реализация мероприятия по объекту
2014 - 2016 годы
2015
180747,60
-
180747,60
-
-
2016
54364,75
54364,75
Итого по мероприятию
2014 - 2016
260112,35
20000,00
240112,35
-
-
21.
Строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр"
комитет строительства Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
2018 год - разработка проектной документации для строительства учреждения и прохождения экспертизы;
2019 - 2020 годы - строительство учреждения
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
4000,00
-
4000,00
-
-
2019
46000,00
46000,00
2020
50000,00
50000,00
Итого по мероприятию
2018 - 2020
100000,00
-
100000,00
-
-
22.
Реконструкция двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
комитет строительства Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
2018 год - разработка проектной документации для строительства учреждения и прохождения экспертизы;
2019 - 2020 годы - строительство учреждения
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
4000,00
-
4000,00
-
-
2019
46000,00
-
46000,00
-
-
2020
50000,00
-
50000,00
-
-
Итого по мероприятию
2018 - 2020
100000,00
-
100000,00
-
-
23.
Организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" Волгоградского областного гериатрического центра: капитальный ремонт структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра и оснащение мебелью и медицинским оборудованием
комитет здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - комитет здравоохранения)
2014
3000,00
-
3000,00
-
-
осуществление капитального ремонта структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием
2014, 2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
10000,00
-
10000,00
-
-
2019
10000,00
-
10000,00
-
-
2020
10000,00
-
10000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
33000,00
-
33000,00
-
-
24.
Реализация мероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей
комитет здравоохранения
2014
18841,20
-
18841,20
-
-
количество граждан пожилого возраста, получивших услуги реабилитационного и восстановительно-оздоровительного характера:
2014 год - 892 человека;
2015 год - 80 человек;
2016 год - 179 человек;
2018 год - 853 человека;
2019 год - 853 человека;
2020 год - 853 человека
2014 - 2020 годы
2015
1520,78
-
1520,78
-
-
2016
3791,70
-
3791,70
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
20435,00
-
20435,00
-
-
2019
20435,00
-
20435,00
-
-
2020
20435,00
-
20435,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
85458,68
-
85458,68
-
-
25.
Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделений при организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014
5708,20
-
5708,20
-
-
количество социальных семей:
2014 год - 45 семей;
2015 год - 45 семей;
2016 год - 7 семей;
2017 год - 25 семей;
2018 год - 100 семей;
2019 год - 100 семей;
2020 год - 100 семей
количество отделений:
в 2018 году - 3 единицы;
в 2019 году - 3 единицы;
в 2020 году - 3 единицы
2014 - 2020 годы
2015
6936,20
-
6936,20
-
-
2016
1396,52
-
1396,52
-
-
2017
4503,90
-
4503,90
-
-
2018
21847,00
-
21847,00
-
-
2019
21847,00
-
21847,00
-
-
2020
21847,00
-
21847,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
84085,82
-
84085,82
-
-
26.
Формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области
комитет информационных технологий Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
количество пожилых людей, обеспеченных услугами региональной информационной системы "Кнопка жизни":
2018 год - 450 человек;
2019 год - 450 человек;
2020 год - 450 человек
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
5000,00
-
5000,00
-
-
2019
5000,00
-
5000,00
-
-
2020
5000,00
-
5000,00
-
-
Итого по мероприятию
2018 - 2020
15000,00
-
15000,00
-
-
27.
Организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом
комитет социальной защиты населения
2014
128,50
-
128,50
-
-
количество приобретенных транспортных единиц для организации работы мобильных бригад:
2016 год - 1 единица;
2017 год - 3 единицы;
2018 год - 10 единиц;
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
2014 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
439,00
-
439,00
-
-
2017
1479,00
-
1479,00
-
-
2018
6155,00
-
6155,00
-
-
2019
6155,00
-
6155,00
-
-
2020
6155,00
-
6155,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
20511,50
-
20511,50
-
-
28.
Реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
комитет социальной защиты населения
2014
251,60
-
251,60
-
-
количество созданных компьютерных классов:
2016 год - 1 единица;
2017 год - 2 единицы;
2018 год - 8 единиц;
2019 год - 8 единиц;
2020 год - 8 единиц
число обученных людей:
2014 год - 50 человек;
2015 год - 600 человек;
2016 год - 180 человек;
2017 год - 270 человек;
2018 год - 370 человек;
2019 год - 370 человек;
2020 год - 370 человек
2014 - 2020 годы
2015
1011,10
-
1011,10
-
-
2016
73,00
-
73,00
-
-
2017
245,00
-
245,00
-
-
2018
1122,00
-
1122,00
-
-
2019
1122,00
-
1122,00
-
-
2020
1122,00
-
1122,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
4946,70
-
4946,70
-
-
29.
Организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма
комитет социальной защиты населения
2015
-
-
-
-
-
количество мероприятий:
2016 год - 4 единицы;
2017 год - 4 единицы;
2018 год - 4 единицы;
2019 год - 4 единицы;
2020 год - 4 единицы
2015 - 2020 годы
2016
255,00
-
255,00
-
-
2017
260,00
-
260,00
-
-
2018
255,00
-
255,00
-
-
2019
255,00
-
255,00
-
-
2020
255,00
-
255,00
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
1280,00
-
1280,00
-
-
30.
Подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник"
комитет социальной защиты населения
2014
88,50
-
88,50
-
-
количество работников, принявших участие в конкурсе:
2014 год - 65 человек;
2015 год - 26 человек;
2016 год - 32 человека;
2017 год - 100 человек;
2018 год - 100 человек;
2019 год - 100 человек;
2020 год - 100 человек
2014 - 2020 годы
2015
30,96
-
30,96
-
-
2016
40,65
-
40,65
-
-
2017
190,00
-
190,00
-
-
2018
193,20
-
193,20
-
-
2019
193,20
-
193,20
-
-
2020
193,20
-
193,20
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
929,71
-
929,71
-
-
31.
Организация и проведение социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
комитет социальной защиты населения
2014
102,00
-
102,00
-
-
количество социальных исследований:
2014 год - 1 единица;
2018 год - 1 единица
2014, 2018 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
200,00
-
200,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2018
302,00
-
302,00
-
-
32.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, размещение публикаций в печатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле- и радиопередач, видео- и аудиороликов, освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста
комитет социальной защиты населения
2014
159,90
-
159,90
-
-
количество публикаций в 2014 году - не менее 3 единиц
2014 год
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2014
159,90
-
159,90
-
-
33.
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по подпрограмме
2014
43823,90
-
43823,90
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
43823,90
-
43823,90
-
-
34.
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2015 г. по подпрограмме,
2015
23720,60
-
23720,60
-
-
2015 год
в том числе:
за 2013 год
2015
18585,38
-
18585,38
-
-
за 2014 год
2015
5135,22
-
5135,22
-
-
Итого по мероприятию
2015
23720,60
-
23720,60
-
-
Итого по подпрограмме
2014
98433,00
20000,00
78433,00
-
-
2015
224265,34
-
224265,34
2016
64013,19
-
64013,19
2017
14370,50
-
14370,50
2018
106607,20
-
106607,20
2019
190407,20
-
190407,20
2020
198407,20
-
198407,20
2014 - 2020
896503,63
20000,00
876503,63
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
35.
Приведение зданий, помещений учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов, пожарной безопасности
комитет социальной защиты населения
2014
23664,30
-
23664,30
-
-
приведено в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН:
2014 год - 19 учреждений;
2015 год - 9 учреждений;
2016 год - 3 учреждения;
2017 год - 15 учреждений;
2018 год - 26 учреждений;
2019 год - 33 учреждения;
2020 год - 38 учреждений
2014 - 2020 годы
2015
19239,20
-
19239,20
-
-
2016
6402,50
-
6402,50
-
-
2017
18556,00
-
18556,00
-
-
2018
97000,00
-
97000,00
-
-
2019
110000,00
-
110000,00
-
-
2020
115000,00
-
115000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
389862,00
-
389862,00
-
-
36.
Приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований
комитет социальной защиты населения
2014
9462,70
-
9462,70
-
-
в 2014 году оснащение сервером для ведения регистра получателей социальных услуг:
52 подведомственных учреждения
в 2014 году обеспечение работы мобильных бригад специалистов 49 подведомственных учреждений
оснащение подведомственных учреждений техникой и оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг (за исключением стационарных организаций):
2015 год - 21 учреждение;
2016 год - 35 учреждений;
2017 год - 52 учреждения;
2018 год - 105 учреждений;
2019 год - 105 учреждений;
2020 год - 105 учреждений
2014 - 2020 годы
2015
6682,60
-
6682,60
-
-
2016
3033,70
-
3033,70
-
-
2017
6913,43
-
6913,43
-
-
2018
33122,00
-
33122,00
-
-
2019
33122,00
-
33122,00
-
-
2020
33122,00
-
33122,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
125458,43
-
125458,43
-
-
37.
Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов
комитет социальной защиты населения
2014
998,50
-
998,50
-
-
количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов:
2014 год - 11 единиц;
2018 год - 10 единиц;
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов:
2014 год - 3 единицы;
2016 год - 1 единица;
2017 год - 1 единица;
2018 год - 3 единицы;
2019 год - 3 единицы;
2020 год - 3 единицы
2014 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
86,60
-
86,60
-
-
2017
86,60
-
86,60
-
-
2018
1075,00
-
1075,00
-
-
2019
1075,00
-
1075,00
-
-
2020
1075,00
-
1075,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
4396,70
-
4396,70
-
-
38.
Организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
комитет социальной защиты населения
2015
350,00
-
350,00
-
-
обучение специалистов организаций социального обслуживания населения:
2015 год - не менее 140;
2018 год - не менее 98;
2019 год - не менее 98;
2020 год - не менее 98
2015, 2018 - 2020 годы
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
457,50
-
457,50
-
-
2019
457,50
-
457,50
-
-
2020
457,50
-
457,50
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
1722,50
-
1722,50
-
-
39.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов; создание социально-информационных теле-, радиопередач, видео-аудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций в печатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014
1976,40
-
1976,40
-
-
размещение в печатных средствах массовой информации:
2014 год - не менее 5 публикаций;
2015 год - не менее 3 публикаций;
2016 год - не менее 2 публикаций;
2017 год - не менее 3 публикаций;
2018 год - не менее 10 публикаций;
2019 год - не менее 10 публикаций;
2020 год - не менее 10 публикаций
выпуск социальной рекламы:
2014 год - по 5 темам;
2015 год - по 3 темам;
2016 год - по 4 темам;
2017 год - по 2 темам;
2018 год - по 10 темам;
2019 год - по 10 темам;
2020 год - по 10 темам;
изготовление печатным способом типографской продукции:
2017 год - 30 тыс. экземпляров;
2018 год - 65 тыс. экземпляров;
2019 год - 65 тыс. экземпляров;
2020 год - 65 тыс. экземпляров
2014 - 2020 годы
2015
500,00
-
500,00
-
-
2016
245,00
-
245,00
-
-
2017
756,80
-
756,80
-
-
2018
3500,00
-
3500,00
-
-
2019
3500,00
-
3500,00
-
-
2020
3500,00
-
3500,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
13978,20
-
13978,20
-
-
40.
Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. № 128-п
комитет социальной защиты населения
2014
-
-
-
-
-
повышение средней заработной платы социальных работников:
2014 год - до 58 процентов;
2015 год - до 68,5 процента;
2016 год - до 79 процентов;
2017 год - до 100 процентов;
2018 год - до 100 процентов
2014 - 2018 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2018
-
-
-
-
-
41.
Переподготовка и повышение квалификации кадров
комитет социальной защиты населения
2015
65,85
-
65,85
-
-
переподготовка и повышение квалификации:
2015 год - 2 сотрудников;
2016 год - 1 сотрудника;
2017 год - 1 сотрудника;
2018 год - 9 сотрудников;
2019 год - 10 сотрудников;
2020 год - 11 сотрудников
2015 - 2020 годы
2016
3,90
-
3,90
-
-
2017
9,30
-
9,30
-
-
2018
81,70
-
81,70
-
-
2019
90,80
-
90,80
-
-
2020
99,90
-
99,90
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
351,45
-
351,45
-
-
42.
Содержание деятельности центров социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2015
552656,27
-
552656,27
-
-
исполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
2015 - 2020 годы
2016
578510,95
-
578510,95
-
-
2017
578501,20
-
578501,20
-
-
2018
565298,60
-
565298,60
-
-
2019
565298,60
-
565298,60
-
-
2020
565298,60
-
565298,60
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
3405564,22
-
3405564,22
-
-
43.
Содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, в том числе:
комитет социальной защиты населения
2015
4075057,63
-
3788832,83
-
286224,80
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2015 - 2020 годы
2016
5076516,27
-
4763726,67
-
312789,60
2017
6320908,57
-
6002333,47
-
318575,10
2018
6334111,20
-
6015536,10
-
318575,10
2019
6334111,20
-
6015536,10
-
318575,10
2020
6334111,20
-
6015536,10
-
318575,10
финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (работ)
2015
3465078,90
-
3178854,10
-
286224,80
2016
3913080,00
-
3600290,40
-
312789,60
2017
4799682,30
-
4481107,20
-
318575,10
2018
6331246,20
-
6012671,10
-
318575,10
2019
6331246,20
-
6012671,10
-
318575,10
2020
6331246,20
-
6012671,10
-
318575,10
Итого по мероприятию
2015 - 2020
34474816,07
-
32601501,27
-
1873314,80
44.
Компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг
комитет социальной защиты населения
2015
300,00
-
300,00
-
-
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2015 год
Итого по мероприятию
2015
300,00
-
300,00
-
-
45.
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по подпрограмме
2014
26024,60
-
26024,60
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
26024,60
-
26024,60
-
-
46.
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2015 г. по подпрограмме,
2015
141326,73
-
141326,73
-
-
2015 год
в том числе:
за 2013 год
2015
16442,35
-
16442,35
-
-
за 2014 год
2015
124884,38
-
124884,38
-
-
Итого по мероприятию
2015
141326,73
-
141326,73
-
-
Итого по подпрограмме
2014
62126,50
-
62126,50
-
-
2015
4796178,28
-
4509953,48
-
286224,80
2016
5664798,92
-
5352009,32
-
312789,60
2017
6925781,90
-
6607156,80
-
318575,10
2018
7034646,00
-
6716070,90
-
318575,10
2019
7047655,10
-
6729080,00
-
318575,10
2020
7052664,20
-
6734089,10
-
318575,10
2014 - 2020
38561286,82
-
36687972,02
-
1873314,80"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 3
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 г. № 419-п
"Приложение 3
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Наименование государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
12615566,76
3322601,06
9292965,70
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
12664691,76
3342601,06
9322090,70
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
16161878,91
3918654,64
11956999,47
-
286224,80
комитет здравоохранения Волгоградской области
4704,90
-
4704,90
-
-
комитет строительства Волгоградской области
180747,60
-
180747,60
-
-
Итого по году реализации
16347331,41
3918654,64
12142451,97
-
286224,80
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11037343,90
3641808,70
7082745,60
-
312789,60
комитет здравоохранения Волгоградской области
3791,70
-
3791,70
-
-
комитет строительства Волгоградской области
54364,75
-
54364,75
-
-
Итого по году реализации
11095500,35
3641808,70
7140902,05
-
312789,60
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
13831101,16
3773231,30
9739294,76
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
-
-
-
-
-
Итоги по году реализации
13831101,16
3773231,30
9739294,76
-
318575,10
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22882224,10
4600403,10
17963245,90
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
8000,00
-
8000,00
-
-
Итоги по году реализации
22925659,10
4600403,10
18006680,90
-
318575,10
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22895033,20
4600403,10
17976055,00
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
92000,00
-
92000,00
-
-
Итого по году реализации
23022468,20
4600403,10
18103490,00
-
318575,10
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22900042,30
4600403,10
17981064,10
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
100000,00
-
100000,00
-
-
Итого по году реализации
23035477,30
4600403,10
18116499,10
-
318575,10
Итого по государственной программе
122922229,28
28477505,00
92577409,48
-
1873314,80
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
8238193,16
2217048,74
6021144,42
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3408262,43
2483979,80
924282,63
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4493310,56
2569865,20
1923445,36
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
Итого по подпрограмме
60358927,61
16629744,70
43729182,91
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3088694,63
1701605,90
1387088,73
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
1958425,81
1157828,90
800596,91
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2397688,20
1203366,10
1194322,10
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
Итого по подпрограмме
23082997,14
11827760,30
11255236,84
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
49308,00
-
49308,00
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
98433,00
20000,00
78433,00
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
38812,84
-
38812,84
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
4704,90
-
4704,90
-
-
комитет строительства Волгоградской области
180747,60
-
180747,60
-
-
Итого по году реализации
224265,34
-
224265,34
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
5856,74
-
5856,74
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
3791,70
-
3791,70
-
-
комитет строительства Волгоградской области
54364,75
-
54364,75
-
-
Итого по году реализации
64013,19
-
64013,19
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
14370,50
-
14370,50
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
-
-
-
-
-
Итого по году реализации
14370,50
-
14370,50
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
63172,20
-
63172,20
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
8000,00
-
8000,00
-
-
Итого по году реализации
106607,20
-
106607,20
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62972,20
-
62972,20
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
92000,00
-
92000,00
-
-
Итого по году реализации
190407,20
-
190407,20
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62972,20
-
62972,20
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
100000,00
-
100000,00
-
-
Итого по году реализации
198407,20
-
198407,20
-
-
Итого по подпрограмме
896503,63
20000,00
876503,63
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62126,50
-
62126,50
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4796178,28
-
4509953,48
-
286224,80
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
5664798,92
-
5352009,32
-
312789,60
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
6925731,90
-
6607156,80
-
318575,10
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7034646,00
-
6716070,90
-
318575,10
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7047655,10
-
6729080,00
-
318575,10
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7052664,20
-
6734089,10
-
318575,10
Итого по подпрограмме
38583800,90
-
36710486,10
-
1873314,80"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 4
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 г. № 419-п
"Приложение 4
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ п/п
Наименование целевых показателей
Формула расчета
Исходные данные для расчета значения целевых показателей
1
2
3
4
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
1.
Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, в общей численности малоимущих граждан Волгоградской области
Мп
Дм = --- x 100%, где:
Мво
Мп - число малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;
Мво - численность населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
число малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (с учетом получения различных видов социальной помощи одним получателем), согласно представленным центрами социальной защиты населения отчетным данным;
при определении численности населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
2.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки (определяется до 31 декабря 2014 г.)
А
Д = - x 100%, где:
В
А - число граждан, получивших меры социальной поддержки;
В - число обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
при определении значения данного показателя используются отчетные данные из автоматизированной информационной системы "Социальный регистр населения Волгоградской области"
2.1.
Доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки (определяется начиная с 01 января 2015 г.)
А
Д = - x 100%, где:
В
А - число граждан, которым назначены меры социальной поддержки;
В - число обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
при определении значения данного показателя используются отчетные данные из автоматизированной информационной системы "Социальный регистр населения Волгоградской области"
3.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
В
Д = - x 100%, где:
А
В - общее число граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, за отчетный период;
А - общее число граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета, за отчетный период
используются сведения отчетных форм о результатах основной деятельности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
4.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет
Нп = ЗП x 0,13 x Кст x Км, где:
Нп - налоговые поступления (тыс. рублей);
ЗП - среднемесячная заработная плата;
0,13 - коэффициент НДФЛ;
Кст - количество ставок;
Км - количество месяцев работы
за базовый расчет поступления налоговых и неналоговых доходов принимается минимальная сумма средств, предусмотренная за период 2015 - 2020 годов на выплату заработной платы воспитателям семейных воспитательных групп, специалистам по социальной работе и юристу при создании социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
5.
Доля граждан, удовлетворенных качеством работы органов и учреждений системы социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
Ку
Д = -- x 100%, где:
Ко
Ку - число граждан, удовлетворенных предоставленными государственными услугами, за отчетный период;
Ко - число опрошенных граждан
используются сведения отчетных данных учреждений системы социальной защиты населения об исполнении текущего контроля за качеством государственных услуг
6.
Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия
Мп
Дмо = --- x 100%, где:
Мво
Мп - число малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;
Мво - число малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на социальную помощь
число малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (независимо от количества видов социальной помощи), согласно представленным отчетным данным центрами социальной защиты населения;
при определении численности населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
7.
Доля граждан, получивших различные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных выплат
П
Д = - x 100%, где:
Ч
П - число получателей мер социальной поддержки за отчетный период;
Ч - число обратившихся и имеющих право на получение данных выплат за отчетный период
при определении значения показателя используются отчетные данные из автоматизированной информационной системы "Социальный регистр населения Волгоградской области"
8.
Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, от общей численности семей с детьми, обратившихся за социальными услугами в названные организации
С
Д = - x 100%, где:
Ч
С - число семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
Ч - число обратившихся за социальными услугами в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета
используются сведения отчетных форм о результатах основной деятельности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
9.
Доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета
А
К = - x 100%, где:
В
А - число детей, получивших государственную услугу "Обеспечение прав отдельных категорий детей на отдых и оздоровление";
В - число детей, состоявших в банке данных по учету детей, имеющих право на предоставление государственной услуги "Обеспечение прав отдельных категорий детей на отдых и оздоровление"
используются отчетные данные центров социальной защиты населения
10.
Доля детей, состоявших на учете в банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, по линии социальной защиты населения, и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, состоящих на учете в названном банке данных
Су
Д = -- x 100%, где:
Сб
Су - число детей, состоявших на учете в банке данных в организации социального обслуживания, находящейся в ведении комитета, и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, за отчетный период;
Сб - общее число детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в банке данных в организации социального обслуживания, находящейся в ведении комитета, за отчетный период
для определения значения показателя используются сведения банка данных о семьях, находящихся в социально опасном положении
11.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общей численности детей-инвалидов
Дп
Д = -- x 100%, где:
Ди
Дп - число детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
Ди - число детей-инвалидов, проживающих в Волгоградской области [данные отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Волгоградской области]
число детей-инвалидов, проживающих в Волгоградской области, определяется согласно данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Волгоградской области, также используются отчетные данные организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
12.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общей численности обратившихся за социальными услугами детей-инвалидов
Дп
Д = -- x 100%, где:
До
Дп - число детей-инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
До - число детей-инвалидов, обратившихся за социальными услугами в учреждения социального обслуживания населения
используются отчетные данные организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
13.
Доля несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах
А
К = - x 100%, где:
В
А - число несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации;
В - число несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах
используются отчетные данные организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
14.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в общем числе граждан пожилого возраста и инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета
В
Д = - x 100%, где:
А
В - общее число граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, за отчетный период;
А - общее число граждан пожилого возраста и инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении комитета, за отчетный период
используются отчетные данные организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
15.
Доля малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование, от общего числа граждан указанных категорий, проживающих на территории Волгоградской области
В
Д = - x 100%, где:
А
В - общее число малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование в учреждениях здравоохранения, за отчетный период;
А - общее число малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, проживающих на территории Волгоградской области, по состоянию на 01 января 2014 г.
используется отчетная документация комитета здравоохранения Волгоградской области
16.
Доля фельдшерско-акушерских пунктов, осуществляющих доставку лекарств гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, от их общего количества
А
Д = - x 100%, где:
Б
А - количество фельдшерско-акушерских пунктов, которые осуществили доставку лекарств гражданам пожилого возраста, за отчетный период;
Б - общее количество фельдшерско-акушерских пунктов в отчетном периоде
используется отчетная документация комитета здравоохранения Волгоградской области
17.
Удельный вес жилых зданий организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (далее именуются - стационарные организации), требующих реконструкции, жилых зданий указанных организаций, находящихся в аварийном и (или) ветхом состоянии, в общем количестве жилых зданий стационарных организаций
В
Д = - x 100%, где:
А
В - количество жилых зданий стационарных организаций, требующих реконструкции, жилых зданий указанных организаций, находящихся в аварийном и (или) ветхом состоянии, за отчетный период;
А - общее количество жилых зданий стационарных организаций за отчетный период
используются значения показателя на основании актов проведения планового и внепланового осмотра технического состояния зданий и объектов
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
18.
Доля учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, от общего количества учреждений системы социальной защиты населения, запланированных к проведению в них ремонтно-строительных работ
Z
Др = - x 100%, где:
Т
Z - количество учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, за отчетный период;
Т - количество учреждений системы социальной защиты населения, запланированных к приведению в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, в отчетном периоде
используется документация, подтверждающая необходимость проведения ремонтно-строительных работ, включая акты контрольно-надзорных органов и их завершение
19.
Доля граждан, охваченных выездной работой мобильной клиентской службы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
Квп
Двп = --- x 100%, где:
Ко
Квп - количество граждан, получивших государственные услуги на выездном приеме мобильной клиентской службы, за отчетный период;
Ко - общее количество граждан, обратившихся в центры социальной защиты населения за получением государственных услуг, за отчетный период
используются отчетные данные центров социальной защиты населения
20.
Количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов
суммарное количество действующих ресурсных центров на отчетную дату
используется документация о деятельности ресурсных центров
21.
Количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, реализуемых в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета
суммарное количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, получивших положительную оценку экспертного совета комитета и (или) набравших не менее 60 баллов по результатам участия во всероссийских конкурсах социальных проектов и программ, реализуемых в отчетном периоде
используются протоколы решения экспертного совета и приказы комитета, отчеты организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, об итогах реализации инновационных технологий и пилотных программ
22.
Соотношение средней заработной платы работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, со средней заработной платой в регионе
К
ЗПср = - x 100%, где:
L
К - средняя заработная плата работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
L - средняя заработная плата в регионе
используются отчетные данные организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 5
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 г. № 419-п
"Приложение 5
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИОБРЕТЕНИЕ,
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ п/п
Наименование подпрограммы, приобретаемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)
Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.1.
Услуги по изготовлению бланочной продукции
520,00
520,00
-
-
-
-
-
-
1.2.
Услуги по изготовлению протезно-ортопедических изделий для граждан, не имеющих инвалидности
85409,27
15168,60
11415,67
1576,00
3711,00
17846,00
17846,00
17846,00
1.3.
Услуги по изготовлению бланков талонов на оплату продуктов питания
5320,00
900,00
900,00
320,00
500,00
900,00
900,00
900,00
Итого по подпрограмме
91249,27
16588,60
12315,67
1896,00
4211,00
18746,00
18746,00
18746,00
2.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2.1.
Услуги по организации участия в церемонии вручения ордена "Родительская слава" Президентом Российской Федерации в Москве
814,80
179,40
74,68
149,70
36,60
149,70
149,70
149,70
2.2.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню защиты детей
491,30
102,30
35,00
-
45,00
103,00
103,00
103,00
2.3.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню любви, семьи и верности
740,74
170,10
60,14
-
58,70
150,60
150,60
150,60
2.4.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню матери
387,90
96,90
50,00
-
43,00
66,00
66,00
66,00
2.5.
Услуги по организации торжественного приема Волгоградской областной Думы ко Дню отца
396,50
98,90
45,00
-
45,60
69,00
69,00
69,00
2.6.
Услуги по организации заключительного мероприятия областного смотра-конкурса на лучшую постановку патриотического воспитания им. М.С. Шумилова
25,00
-
25,00
-
-
-
-
-
2.7.
Услуги по проведению мониторинга оздоровительной кампании детей отдельных категорий
99,00
99,00
-
-
-
-
-
-
2.8.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Забота о детстве" и удостоверений к ним
93,70
93,70
-
-
-
-
-
-
2.9.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Материнская слава" и удостоверений к ним
525,00
-
-
-
-
175,00
175,00
175,00
2.10.
Услуги по изготовлению удостоверений многодетным семьям
1743,00
-
381,00
-
120,00
414,00
414,00
414,00
2.11.
Приобретение комплектов детского белья и средств по уходу за новорожденными
4223,90
-
-
-
623,90
1200,00
1200,00
1200,00
2.12.
Приобретение оборудования для оснащения пунктов проката детского оборудования
3600,00
-
-
-
900,00
900,00
900,00
900,00
2.13.
Услуги по организации обучающего семинара для специалистов команд быстрого реагирования
1350,00
-
-
-
-
450,00
450,00
450,00
Итого по подпрограмме
14490,84
840,30
670,82
149,70
1872,80
3677,30
3677,30
3677,30
3.
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
3.1.
Технологическое, медицинское, реабилитационное и бытовое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, мебель
93967,47
329,20
4098,10
3652,57
7692,60
26065,00
26065,00
26065,00
3.2.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование, комплектующие к ним, а также программное обеспечение
15985,60
251,60
2000,00
73,00
245,00
4472,00
4472,00
4472,00
3.3.
Автотранспортные средства
31960,00
1000,00
4200,00
210,00
1050,00
8500,00
8500,00
8500,00
3.4.
Работы по проведению капитального ремонта отделений гериатрического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн"
18000,00
3000,00
-
-
-
5000,00
5000,00
5000,00
3.5.
Работы по оснащению отделений гериатрического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" мебелью, медицинским оборудованием
15000,00
-
-
-
-
5000,00
5000,00
5000,00
3.6.
Услуги по зубопротезированию граждан пожилого возраста на льготных условиях
85458,68
18841,20
1520,78
3791,70
-
20435,00
20435,00
20435,00
3.7.
Услуги по организации социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
84085,82
5708,20
6936,20
1396,52
4503,90
21847,00
21847,00
21847,00
3.8.
Услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
15000,00
-
-
-
-
5000,00
5000,00
5000,00
3.9.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области
5706,50
128,50
-
229,00
429,00
1640,00
1640,00
1640,00
3.10.
Услуги по развитию социального туризма
1280,00
-
-
255,00
260,00
255,00
255,00
255,00
3.11.
Услуги, связанные с организацией и проведением областного конкурса "Лучший социальный работник" (материальное поощрение, призы, подарки)
929,71
88,50
30,96
40,65
190,00
193,20
193,20
193,20
3.12.
Услуги по организации и проведению социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
302,00
102,00
-
-
-
200,00
-
-
3.13.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
159,90
159,90
-
-
-
-
-
-
3.14.
Работы по строительству объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
260112,35
25000,00
180747,60
54364,75
-
-
-
-
3.15.
Работы по строительству жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр"
100000,00
-
-
-
-
4000,00
46000,00
50000,00
3.16.
Работы по реконструкции двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
100000,00
-
-
-
-
4000,00
46000,00
50000,00
3.17.
Услуги по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
1011,10
-
1011,10
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме
828959,13
54609,10
200544,74
64013,19
14370,50
106607,20
190407,20
198407,20
4.
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
4.1.
Работы по проведению капитального ремонта зданий
276221,20
22246,00
7869,20
-
10406,00
70100,00
80800,00
84800,00
4.2.
Работы по проведению капитального ремонта элементов благоустройства территорий учреждений комитета социальной защиты населения Волгоградской области
54600,00
-
-
-
-
18200,00
18200,00
18200,00
4.3.
Работы по проведению капитального ремонта инженерных сетей
54422,50
-
11270,00
6402,50
7650,00
8100,00
10000,00
11000,00
4.4.
Услуги по подготовке проектной документации, техническому обследованию, экспертизе
4618,30
1418,30
100,00
-
500,00
600,00
1000,0
1000,00
4.5.
Автотранспортные средства
25450,00
-
1500,00
800,00
1850,00
7100,00
7100,00
7100,00
4.6.
Технологическое и бытовое оборудование, включая мебель
38972,00
-
70,00
449,40
844,60
12536,00
12536,00
12536,00
4.7.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование
22619,70
-
161,70
270,00
687,00
7167,00
7167,00
7167,00
4.8.
Сервера для ведения регистра получателей социальных услуг
12045,00
7280,00
4765,00
-
-
-
-
-
4.9.
Комплектующие и запасные части к компьютерной и организационной технике, услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
17492,80
732,70
185,90
268,80
1662,40
4881,00
4881,00
4881,00
4.10.
Реабилитационное и медицинское оборудование, включая диагностические методики
5149,50
-
-
1245,50
1378,00
842,00
842,00
842,00
4.11.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
13978,20
1976,40
500,00
245,00
756,80
3500,00
3500,00
3500,00
4.12.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб учреждений социального обслуживания населения
3729,40
1450,00
-
-
491,40
596,00
596,00
596,00
4.13.
Услуги по организации участия в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
1722,50
-
350,00
-
-
457,50
457,50
457,50
4.14.
Услуги по внедрению в деятельность учреждений инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов
4396,70
998,50
-
86,60
86,60
1075,00
1075,00
1075,00
4.15.
Образовательные услуги
305,40
-
19,80
3,90
9,30
81,70
90,80
99,90
Итого по подпрограмме
535723,20
36101,90
26791,60
9771,70
26322,10
135236,20
148245,30
153254,40
Итого по государственной программе
1470497,10
108139,90
240322,82
75830,55
46776,40
264266,70
361075,80
374084,90"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
Приложение 6
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 27 июля 2015 г. № 419-п
"Приложение 6
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель государственной услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
Наименование, единица измерения
значение показателя
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственные услуги
1.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах интернатах для престарелых и инвалидов
количество койко-дней, единиц
378900
378900
378900
393180
393180
393180
331194,8
344581,9
408494,6
476225,1
476225,1
476225,1
число получателей социальных услуг (далее именуются - получатели), человек
1199
1199
1250
1250
1250
1250
количество государственных услуг, единиц
1199
1199
1250
1250
1250
1250
2.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в геронтологических центрах
количество койко-дней, единиц
42000
42000
42000
42000
42000
42000
55393,4
56550,1
67730,5
67730,5
67730,5
67730,5
число получателей, человек
120
120
120
120
120
120
количество государственных услуг, единиц
120
120
120
120
120
120
3.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах малой вместимости
количество койко-дней, единиц
72650
72650
72650
72650
72650
72650
86287,9
88286,5
94219,1
94219,1
94219,1
94219,1
число получателей, человек
205
205
205
205
205
205
количество государственных услуг, единиц
205
205
205
205
205
205
4.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
1142710
1142710
1142710
1142710
1142710
1142710
1103671,2
1213408,6
1477657,7
1477657,7
1477657,7
1477657,7
число получателей, человек
3278
3283
3288
3288
3288
3288
количество государственных услуг, единиц
3278
3283
3288
3288
3288
3288
5.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
102300
102300
102300
102300
102300
102300
147317,0
154340,8
185013,3
185013,3
185013,3
185013,3
число получателей, человек
310
310
310
310
310
310
количество государственных услуг, единиц
310
310
310
310
310
310
6.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в целях социально-медицинской реабилитации
количество человеко-дней, единиц
24850
24850
24850
24850
24850
24850
52859,4
53657,1
61623,8
61623,8
61623,8
61623,8
число получателей, человек
180
180
180
180
180
180
количество государственных услуг, единиц
180
180
180
180
180
180
7.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в условиях дневного пребывания в целях социально-медицинской реабилитации
количество человеко-дней, единиц
32110
32110
32110
32110
32110
32110
66245,8
67214,3
67214,3
67214,3
67214,3
67214,3
число получателей, человек
420
420
420
420
420
420
количество государственных услуг, единиц
420
420
420
420
420
420
8.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий
при ночном пребывании
количество койко-дней, единиц
22800
22800
22800
22800
22800
22800
17680,7
17895,9
21128,8
21128,8
21128,8
21128,8
число получателей, человек
456
456
456
456
456
456
количество государственных услуг, единиц
456
456
456
456
456
456
при круглосуточном пребывании
количество койко-дней, единиц
17500
17500
17500
17500
17500
17500
15470,5
15939,2
15939,2
15939,2
15939,2
15939,2
число получателей, человек
100
100
100
100
100
100
количество государственных услуг, единиц
100
100
100
100
100
100
9.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской реабилитации
число получателей, человек
1118
1118
1118
1118
1118
1118
17919,3
29428,7
37613,1
37613,1
37613,1
37613,1
количество государственных услуг, единиц
1118
1118
1118
1118
1118
1118
10.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской реабилитации
число получателей, человек
1700
1700
1700
1700
1700
1700
18823,5
20700,2
25592,7
25592,7
25592,7
25592,7
количество государственных услуг, единиц
1700
1700
1700
1700
1700
1700
11.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, и их родителям (законным представителям) в целях социальной реабилитации
число получателей, человек
4461
4461
4461
4461
4461
4461
53416,1
55700,3
68686,5
68686,5
68686,5
68686,5
количество государственных услуг, единиц
4461
4461
4461
4461
4461
4461
12.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях
количество койко-дней, единиц
84375
91800
91800
91800
91800
91800
189353,3
216677,6
236771,2
236771,2
236771,2
236771,2
число получателей, человек
1250
1380
1380
1380
1380
1380
количество государственных услуг, единиц
1250
1380
1380
1380
1380
1380
13.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в условиях дневного пребывания
число человеко-дней, единиц
22820
24380
24380
24380
24380
24380
17362,4
18886,0
18886,0
18886,0
18886,0
18886,0
число получателей, человек
430
460
460
460
460
460
количество государственных услуг, единиц
430
460
460
460
460
460
14.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания
число человеко-дней, единиц
14505
14505
14505
14505
14505
14505
14065,9
16785,9
20789,4
20789,4
20789,4
20789,4
число получателей, человек
995
995
995
995
995
995
количество государственных услуг, единиц
995
995
995
995
995
995
15.
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
число обслуживаемых граждан, человек
24834
24834
24834
24834
24834
24834
1045496,8
1288378,0
1704970,5
1704970,5
1704970,5
1704970,5
число обслуженных получателей, человек
29052
29052
29052
29052
29052
29052
количество государственных услуг, единиц
29052
29052
29052
29052
29052
29052
16.
Предоставление срочных социальных услуг в отделениях срочного социального обслуживания
число обслуживаемых граждан, человек
44460
44460
44460
44460
44460
44460
59257,6
76323,1
96739,2
96739,2
96739,2
96739,2
число обслуженных получателей, человек
44460
44460
44460
44460
44460
44460
количество государственных услуг, единиц
44460
44460
44460
44460
44460
44460
17.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, имеющим показания к санаторно-курортному лечению
количество койко-дней, единиц
12600
12600
12600
12600
12600
12600
24072,7
24456,7
24456,7
24456,7
24456,7
24456,7
число получателей, человек
600
600
600
600
600
600
количество государственных услуг, единиц
600
600
600
600
600
600
18.
Оказание экстренной психологической помощи по телефону
число получателей, человек
4500
4500
4500
4500
4500
4500
1560,0
2710,3
3372,4
3372,4
3372,4
3372,4
количество государственных услуг, единиц
4500
4500
4500
4500
4500
4500
19.
Социальное обслуживание семьи и детей в полустационарных условиях
число получателей, человек
27935
27935
27935
27935
27935
27935
143054,6
144317,0
154479,4
154479,4
154479,4
154479,4
количество государственных услуг, единиц
27935
27935
27935
27935
27935
27935
Итого по государственным услугам
-
-
-
-
-
-
3460502,9
3906238,2
4791378,4
4859108,9
4859108,9
4859108,9
Государственные работы
20.
Создание и сопровождение социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
количество созданных и сопровождаемых социальных семей, единиц
45
45
44
44
44
44
3300,7
5559,5
6919,8
6919,8
6919,8
6919,8
количество посещений социальных семей, единиц
45
45
44
44
44
44
Итого по государственным работам
-
-
-
-
-
-
3300,7
5559,5
6919,8
6919,8
6919,8
6919,8
Всего по государственным услугам (работам)
-
-
-
-
-
-
3463803,6
3911797,7
4798298,2
4866028,7
4866028,7
4866028,7"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН
------------------------------------------------------------------