Приказ комитета строительства Волгоградской обл. от 30.09.2015 N 628-ОД "О внесении изменений в приказ комитета строительства Волгоградской области от 20 февраля 2015 г. N 26-ОД "О мерах по реализации постановления Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. N 266-п "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на территории Волгоградской области" в комитете строительства Волгоградской области"



КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 сентября 2015 г. № 628-ОД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. № 26-ОД "О МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 МАЯ 2014 Г. № 266-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" В КОМИТЕТЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2015 г. № 523-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. № 266-п "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на территории Волгоградской области" приказываю:
1. Внести в приказ комитета строительства Волгоградской области от 20 февраля 2015 г. № 26-ОД "О мерах по реализации постановления Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. № 266-п "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на территории Волгоградской области" в комитете строительства Волгоградской области" следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 1 слова "проекта областного бюджета" заменить словами "проекта бюджета";
2) в абзаце седьмом пункта 1 слово "(квартальной)" исключить;
3) в Порядке подготовки заключений по вопросам обоснованности и полноты документов, представляемых в целях составления и рассмотрения проекта областного бюджета, утвержденном названным приказом:
в заголовке, пунктах 1, 2, 5, 9 слова "проекта областного бюджета" заменить словами "проекта бюджета";
4) в Порядке учета и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в комитете строительства Волгоградской области, утвержденном названным приказом, приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
5) в Порядке направления и рассмотрения объектом внутреннего финансового аудита акта аудиторской проверки, утвержденном названным приказом, приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
6) в Порядке составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в комитете строительства Волгоградской области, утвержденном названным приказом:
а) в заголовке слово "(квартальной)" исключить;
б) в пункте 1 слова "(квартальной) и" исключить;

в) в пункте 3 слова "ежеквартально нарастающим итогом в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом" заменить словами "ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом".
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно осуществляющий полномочия
председателя комитета
С.Ю.КУЗНЕЦОВА





Приложение № 1
к приказу
комитета строительства
Волгоградской области
от 30.09.2015 № 628-ОД

"Приложение
к Порядку
учета и хранения регистров
(журналов) внутреннего
финансового контроля
в комитете строительства
Волгоградской области

Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

№ п/п
Предмет внутреннего финансового контроля
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, с указанием Ф.И.О., должности
Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия, с указанием Ф.И.О., должности
Форма контроля
Сведения о результатах контроля (выявленные нарушения)
Сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков
Сведения об устранении нарушений и (или) предлагаемые меры по их устранению
Подпись лица, осуществляющего контроль
1
2
3
4
5
6
7
8
9"














Приложение № 2
к приказу
комитета строительства
Волгоградской области
от 30.09.2015 № 628-ОД

"Приложение
к Порядку
направления и рассмотрения
объектом внутреннего
финансового аудита акта
аудиторской проверки

УТВЕРЖДАЮ
председатель
комитета строительства
Волгоградской области
_____________/ ______________
(подпись) (Ф.И.О)
"__" ____________ 20__ г.

Форма

Акт
аудиторской проверки

г. Волгоград "__" ________ 20__ г.

На основании приказа комитета строительства Волгоградской области от
"__" _________ 20__ года № ______ _________________________________________
___________________________________________________________________________
(ФИО, должность лица, проводившего аудиторскую проверку)
в соответствии с программой аудиторской проверки __________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты программы аудиторской проверки)
проведена аудиторская проверка
___________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
___________________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: _____________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: _________________________________
Методы проведения аудиторской проверки: _______________________________

В проверяемом периоде ответственными за исполнение бюджетных процедур,
подлежащих аудиторской проверке, являлись:
___________________________________________________________________________
(ФИО, наименование должности лиц, отвечающих за исполнение бюджетных
процедур)
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________

Краткая информация об Объекте аудита: _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:
По вопросу № 1 ________________________________________________________
По вопросу № 2 ________________________________________________________
По вопросу № 3 ________________________________________________________

По результатам аудиторской проверки установлено:
___________________________________________________________________________
(Краткое изложение результатов проверки в разрезе исследуемых вопросов)
___________________________________________________________________________

По результатам проверки предлагаются следующие меры по устранению
выявленных нарушений, повышению экономности и результативности
использования бюджетных средств:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Должностное лицо,
проводившее аудиторскую проверку
_____________________________ __________________ ________________________
(должность) подпись Ф.И.О.
"__" __________ 20__ г.

Должность руководителя
аудиторской группы
_____________________________ __________________ ________________________
(должность) подпись Ф.И.О.
"__" __________ 20__ г.

С актом аудиторской проверки ознакомлен(а):

Должность руководителя
проверяемого структурного
подразделения
_____________________________ __________________ ________________________
(должность) подпись Ф.И.О.
"__" __________ 20__ г."


------------------------------------------------------------------